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计提增值税是只做借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—未交增值税就可以,还是要先结转进账和销项呢?
1/755
2018-08-22
老师,你好!计提印花税的时候,借方税金及附加,贷方应交税费-应交印花税。缴纳的时候,借方应交税费-应交印花税,贷方银行存款。但是印花税不包括在应交税费中,为什么又要这么写?
1/1995
2019-12-05
收到专票了,当月没有立马认证和勾选,那么是计入应交税费_待认证进项税额吧?勾选了之后是直接应交税费-应交增值税-进项税额,还是转到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额?
1/393
2022-03-17
本期未认证的进项税额是计入“应交税费-应交增值税-待认证进项税额\",那么下棋认证了,但是公司一直没有开票,那么是将其转入”应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额“还是”应交税费-应交增值税-进项税额“呢?
1/971
2019-12-20
老师,9月有利润10万要计提所得税 分录是 借所得税费用10*5%? 贷,应交税费,应交企业所得税;10月交税,借应交税费, 贷,银行存款么?
1/220
2023-10-07
老师好帮看一下题:剩余5万确定不会兑换时 将剩余待转销项税50000/(1+13%)*13%=5752 转入应交税费应交增值税销项税吗?帮下一下分录可以吗
1/185
2021-05-15
预交电费,做借预交 应交税费应交增值税进项税 贷银行 那这月用不完也都记到这月做账吗,还是分到下月,如果分到下月摘要和分录怎么写
3/187
2022-07-12
采购钢筋1000元 借:原材料 884.95 应交税费-应交增值税 115.04 贷:应付帐款-不含税价 884.95,应付帐款-增值税 115.04,分录要这样写吗?
2/148
2024-06-04
请问: 小规模企业在符合免征增值税的情况下,会计处理这样做可不可以: 例: 1、借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 9708.74 应交税费——应交增值税 291.26 2、借:应交税费——应交增值税 291.26 贷:营业外收入——政府补贴 291.26 而附加税(城建税、教育费附加及地方教育附加)因根据实际缴纳的(增值税 营业税 消费税)税额征收,如当期税额为零,是否可以直接不再对附加税做会计处理?还是说
1/554
2016-09-21
老师,税盘抵减借:应交税费-应交增值税-抵减税额,贷管理费用-办公费。这个是全额抵减情况是吧?图片里的分录又是什么情况
1/231
2020-01-13
计提车船税去年开始不是改:借管理费用-车船税,贷应交税费_应交车船税了吗
1/508
2019-01-09
借:财务费用6274.83 应交税费-应交增值税进项税376.49 贷方:财务费用6274.83红字,这个分录可以吗?借贷不等啊?我就想体现进项税376.49。
1/2245
2020-03-17
这个税控服务费,当月是不是还要做个 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用 更合适些
1/416
2019-06-07
税控抵税入账时借应交税费-应交增值税-减免税费,贷管理费用。这个借方账户余额最后会怎么处理?实际缴纳税=销项税-进项税-减免税,是这样计算吗
3/862
2020-02-13
请问跨年全额抵减金税盘服务费的时候分录 是借:应交税费 应交增值税 抵减税款 贷: 管理费用 吗
1/2177
2019-12-11
我是一般纳税人,我想请问应交税费都可以结转到未交增值税去核算吗? 1、买办公用品有进项票,未扫描认证的发票入账分录。借:管理费用 应交税费-进项税额 贷:现金 2、月末未抵扣结转: 借: 应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-进项税额 3、有销项发票分录:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项4、结转销项: 借: 应交税费-销项 贷:应交税费-未交增值税请问我可以用未交增值税来进行核算吗?
1/1147
2018-01-02
老师,为什么说消费税是由消费者承担,增值税是由卖家承担的?我觉得两者都是消费者承担的
2/10767
2014-11-16
借:应交税费-待转销项税额 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 请问下老师,这个分录是什么意思
12/2577
2020-05-09
老师,外贸企业的采购 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款 计提出口退税的时候 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)收到税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税。 这里面应交税费是不是重复了呀,应该如果处理?
2/1509
2022-04-29
你好老师,我司收铁塔电费,由我司交供电局,请问2021年5月开始收铁塔的电费,做的分录:借:银行存款 贷:应收账款-供电局,这个分录做借了,应做分录 借:银行存款 贷:其他应收款-铁塔 收到电费发票应借:销/管/生产 借:其他应收款—铁塔 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:应收账款-供电局, 2021年共收铁塔电费30000元,请问如何在今年修改凭证,如何做分录?
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2022-12-21
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