年底暂估了成本,借:主营业务成本,贷:应付账款,第二年年初收到了相应的发票,应该怎么做分录?对上一年的盈利是否有影响?是否涉及到补税?
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2021-10-28
收到华润万家超市开的5000元普通发票,名称:预付卡销售和充值,这个入成本可以吗?借:工程施工-合同成本-招待费 贷:银行存款这样可以吗?
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2018-08-27
老师,小规模,上个月暂估成本,这个月发票收到了,我是这么做分录的,您给看下后续应该怎么做呢?
借:主营业务成本-暂估 40000
贷:应收账款-暂估 40000
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2024-04-03
请问老师,工程未完工可以不结转成本,那么我怎么确认收入,如果:借:应收账款,贷:主营业务收入。这样的话沒有结转成本,利润又虚增了,怎么处理?
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2020-04-02
老师您好,我们公司支出了一笔成本费用6073,合作方抹零了73,这样怎么做凭证呢?是贷主营业务成本6073,借其他应付款-老板6k,这73怎么做呢?
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2019-09-15
老师,公司购买建筑材料,我做了借库存商品,贷应付账款,后面结转主营成本的话,应该怎么结转啊?需要一个个材料去结转到主营成本里面去吗
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2021-04-08
甲公司本年末长期资本为4000万元,其中普通股筹资3000万元,资本成本为12%,长期银行借1000万元,年利本为6%。公司计划在明年追加筹资2000万元,采用按面值发行债券筹资,票面年利率为8%,期限10年,每年付息一次,到期一次还本,筹资
费用率为3%。公司适用的所得税税率为25%
要求:(1)计算长期银行借款的资本成本
(2)计算发行债券的资本成本
(3)计算明年完成筹资计划后的综合资本成本
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2022-10-16
购进好多菜不会有库存,是借:库存商品,还是借:主营业务成本呢
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2018-09-04
工程施工在借方,主营业务成本也在借方,工程施工要怎么结转
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2016-12-15
老师好,麻烦看看我的分录有没有错,谢谢,
领用材料至xx项目
借:工程施工-xx项目-材料
贷:银行存款
人工费
借:工程施工-xx项目-人工费
应付职工薪酬
结转成本
借:主营业务成本
贷:工程施工-xx项目-材料
-人工
和甲方结算
借:应收账款
贷:工程结算
开票
借:工程施工-xx项目-合同毛利
主营业务成本
工程施工-xx项目-应交增值税
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
谢谢老师。
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2022-09-22
公司刚成立借款入账,需要附什么单据?
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2015-12-11
借款100万成立公司,所有者权益是多少
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2015-11-13
老师,本公司是从事软件技术服务,如何分配技术部人员工资,技术部人员工资是要分配到技术服务收入所对应的成本吗?以计提工资到结转成本的分录是以下这样做吗
分配技术部工资,
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
确认技术服务费收入
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-销项税
结转收入成本(技术部人员工资)
借:主营业务成本
贷:管理费用
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2019-06-06
结转完成生产加工并验收入库产品的制造成本,应记入库存商品还是生产成本(借还是貸)
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2020-05-15
桶装水企业,可以以桶装水成品入库单做结转成本吗?借:主营业务成本 贷:库存商品可以吗?
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2017-11-10
老师,请问您,去年公司的库存商品做暂估入库分录. 借:库存商品100000 贷:应付账款-XX公司 100000
去年12月份销售,我做结转成本分录. 借:主营业务成本 100000 贷: 库存商品100000
跨年1月份收到发票,我做红冲 分录。 借:库存商品-100000 贷:应付账款-XX公司 -100000
再做正确分录. 借:库存商品86206.90 应交税费-应交增值税进项税额13793.10 贷:应付账款-XX100000
1、请问我做的分录对吗?
2、请问我去年成本多结转了13793.10元,该什么处理?
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2019-05-08
企业在筹建期,购入一批药物用于实验,企业是做自来水生产供应的,那购入时借原材料 贷库存现金 领用了一部分实验,借生产成本 贷原材料 但是 最后又没有供应,结转能做借制造费 贷生产成本 吗? 还是借营业外支出 贷生产成本?
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2017-06-02
半成品入库时,借:库存商品,贷:生产成本,那现在做成成品了怎么做分录呀?
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2017-08-16
3.还原经济业务原貌
1.借:应付账款北方公司
20 000
贷:银行存款
20 000
2.借:银行存款
20 000
贷:应收账款一新华公司
20 000
3.借:原材料一甲材料
65 000
贷:银行存款
45 000
应付账款一北方公司
20 000
4.借:生产成本一A产品
35 000
贷:原材料一甲材料
15 000
一乙材料
20 000
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2020-03-27
老师 您好,我们公司是整体租入商场再分转租给各个商户的业务,支付房租时 分录为借:预付账款 贷:银行存款 月末摊销时:借:其他业务成本 贷:预付账款 收到各商户房租时 借:银行存款 贷:预收账款 月末摊销并确认收入时: 借:预收账款 贷:其他业务收入 这样对吗
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2021-03-21