老师您好,我们公司支出了一笔成本费用6073,合作方抹零了73,这样怎么做凭证呢?是贷主营业务成本6073,借其他应付款-老板6k,这73怎么做呢?
serendipity
于2019-09-15 16:55 发布 754次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-09-15 16:56
你好!这个73是你们不用付了是吗?
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计入其他应收款吧
2017-11-30 11:22:57

你好!这个73是你们不用付了是吗?
2019-09-15 16:56:06

第二笔分录应该时 借:其他应付款 20000 贷:应收账款 20000; 剩下的应收账款10000总部支付
2019-07-04 12:18:09

你好,学员,差额补记在今年即可的
2022-03-08 21:05:37

你好借其他应付款,贷以前年度损益调整-主营业务成本, 借以前年度损益调整-主营业务成本 ,贷利润分配未分配l利润
2021-06-30 09:41:13
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serendipity 追问
2019-09-15 16:58
宋生老师 解答
2019-09-15 16:59