看之前的会计预付货款的时候 发票未到借:其他应收款贷:银行存款收到发票借:库存商品借:应交税费-应交税费销项税贷:其他应收款这分录对吗?
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2019-02-20
银行基本户报销怎么做账。是不是看报销单上领款人和报销人做。借:管理费用~办公费 贷:其他应付账款~A银行报销时候借:企业应付款—A贷:银行存款
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2019-03-25
这3张票需要过渡科目吗?如借,管理费用――加油费。贷。其他应付款――A公司。借,其他应付款――A公司,贷,库存现金或银行存款。过渡科目是其他应付款――A公司。
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2021-10-23
,银承质押的短期借款,假如今银承到期,短期借款也到期了,那该如何记账?
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2018-11-28
借法人现金支付费用借库存现金贷记其他应收款支付时借管理费用贷库存现金对吗
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2017-08-29
我们公司是承包学校食堂的,下面的各个档口又承包给了个人经营,我们代收营业款,代付供应商及各项费用,余下的净利润再付给承包人,请问:1、代收的营业款用做收入吗?2、代付供应商款时,供应商需要给我们开发票吗?3、余下的净利润付给承包人时,承包人用给我们单位开发票吗?
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2019-07-18
转三包费 借:应付账款1170 销售费用-1000 贷:应交税费170 什么意思
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2018-11-08
如果单位员工基本工资4500,社保单位承担1000,个人承担500.那么计提工资分录是借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬4500,其他应付款500,这样对吗?我们单位是个人承担的社保也是单位给交,还是这样做分录吗?而且社保是当月申报当月交,工资是说不定哪个月发,怎么做分录?
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2019-11-06
老师,请问支付相关费用 借销售费用职工薪酬 销售费用折旧费 销售费用业务宣传费 贷银行存款 借累计折旧 贷银行存款 这笔业务,最后的分录为什么这样写,可以理解为 计提折旧,然后借销售费用 贷累计折旧吗
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2019-08-12
上月的电费银行下个月才代扣,电费发票不一定及时收到。1、当月先计提电费:借:管理费用-电费,贷:应付账款-电费。2、银行下月代扣:借:应付账款-电费,贷:银行存款。3、几个月才收到电费发票又怎么做账呢?
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2021-11-18
工会经费缴纳时是借:管理费用 贷:应付职工薪酬_工会经费;同时借:应付职工薪酬_工会经费 贷:银行存款对吗
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2019-02-21
老师,工会经费计提是 借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 交了就是 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
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2021-01-17
金税盘服务费280元抵减的分录是:借:管理费用 贷:银行存款 抵减时:借:应交税费-减免税 贷:管理费用 是这样吗
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2018-07-06
税盘服务费当月付款是做 借: 管理费用 贷:现金等 下个月抵减再做 借应交税费-减免税 贷:管理费用 这样对吗
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2018-07-14
公司替员工承担个税。发工资时借:应交个税,贷:营业外支出。银行扣所得税时,借:营业外支出,货:银行存款,对不对?
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2018-09-28
你好,汽车租赁公司,为何给财产保险公司交的承运人和商业险,做账,借,预付账款。贷,银行,那什么时候冲预付
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2022-03-28
你好,老师!我们收到客户给的承兑,借:应收票据,贷:应收账款,我们把票据背书给其他企业贴现,我该怎么做分录?
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2018-11-30
老师有笔业务预收款借银行贷预收,尾款未收到开票借应收贷预收 应交税费 确认收入借预付贷主营业务收入结转成本借主营业务成本贷库存商品 辅助生产成本 等收到尾款时候借银行存款贷应收账款对吗老师
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2019-12-18
老师帮我看一下权责发生制分录是否正确: 1、收到张三定金 借:库存现金/银行存款1000       贷:预收账款——张三1000 2、签订合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:银行存款5000     贷:预收账款——张三5000 借: 应收账款-张三4000 贷: 主营业务收入4000 3、支付工厂货款 借:预付账款——货款4000        贷:银行存款4000 4、商品到库 借:库存商品4000     贷:预付账款——货款4000 5、发出安装后确认收入并结转成本 借:主营业务收入——10000 贷:预收账款—张三6000      应收账款-张三4000 借:主营业务成本7000 贷:库存商品4000     销售费用——工资2000     销售费用——运输费1000
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2020-03-04
预收账款含税吗?不理解,我理解是:借:银行存款,贷:预收账款,借:预收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额?
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2020-02-07