- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-03-28 22:54
同学你好,在每个月分摊计入相应月份哈
相关问题讨论
同学你好,在每个月分摊计入相应月份哈
2022-03-28 22:54:38
借:预付账款 1500
贷:银行1000 管理费用500
2022-03-15 10:06:52
当月进行摊销,直接走费用就可以啊,做预付账款中间还得多做一环
2015-12-08 09:38:40
你好,收到预付款时
借:银行存款
贷:预收账款
2022-05-06 06:17:57
学员朋友您好,借:银行存款,贷:预收账款,
借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。
2023-07-16 13:48:58
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2022-03-28 22:58
小万老师 解答
2022-03-28 23:01