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借:销售费用 应交税金-进项 贷:其他应收款 这个进项税额转出的分录怎么做?
1/2965
2019-11-11
赔偿金额比计提的预计负债少,造成营业外支出转回,导致当年的会计利润增加。为什么后续的应纳税所得额是允许抵扣的金额并加上了那个营业外支出转回的金额?
5/344
2023-09-09
老师我有问题,我们是建筑单位,在施工地预交所得税,预交的多于实际我应该缴纳的,所以可能要退税或者抵减之后我要缴纳的所得,假设是多交了1000块钱,年报我调整了业务招待费,也就往高调整了应纳税所得额,年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了,我想问各位老师的是,我账上和报表上应纳税额还是-1000我得用什么分录调整成-800呢
1/587
2021-06-17
老师,我们建安业!我们外地预交的增值税额,比我本月应该交的增值税额金额要大!我直接做的预交增值税转出,转出的金额就是我应该交的税额!我这样做分录对吗?
1/297
2018-12-17
手工发票报增值税时,手工发票上的金额是含税金额?还是应征增值税不含税销售额?
1/1566
2019-01-07
您好老师,当进项税额大于销项税额时,应交增值税额为负数时,还需要结转增值税吗
4/1286
2021-06-25
老师好,请问 算应交增值税的话 进项税额转出是算到销项税额里去还是进项税额呢?
1/2586
2020-02-26
老师,月底时,我增值税现在是这个情况: 应交税费-应交增值税(销项)贷方金额10万(含简易和一般) 应交税费-应交增值税(进项)借方金额15万 我现在该怎么结转好呢
1/362
2020-04-02
购货方红字发票账务处理怎么做? 借:xxxx(红字) 贷:应缴税费---应缴增值税--进项税额转出(红字) 借:库存商品(红字) 应交税金-进项税额(红字) 贷:预付账款/应付账款(红字)
1/2238
2019-07-22
为什么进项税额未认证抵扣借方要计应交增值税未认证税额而不是未抵扣税额呢
1/706
2019-02-13
应交税费期末借方余额2万(其中应交所得税期末借方余额3万,应交增值税,附加个数等都是贷方余额合计1万),那报表列示是只要把所得税的3放到“其他流动资产”,剩下1还是放报表的”应交税费”?还是直接把总额2放其他流动资产,应交税费报表填0?
1/489
2019-02-13
12月31日,将“应交税费一应交增值税”明细账余额结转到“应交税费-未交增值税”明细账中。其中,“应交税费一应交增值税”明细账,经过计算,本月销项税合计315350.00元,进项税合计214094.80元,贷方性质余额101255.20元。
1/263
2023-12-28
1. 05月26日,星光企业销售给兴隆百货公司婴儿车20辆,每辆单价500元,儿童车10辆,每辆单价1000元,增值税税额为:2600元,款未收,会计分录:( ) A借:应交税费-应交增值税(进项税额)2600 B借:应收账款22600 C贷:主营业务收入20000 D贷:应交税费-应交增值税(销项税额)2600
1/1019
2022-05-25
老师:我在做发票的时候做了借:管理费用、应交税费—应交增值税进项税额、贷:银行存款,由于这笔进项税额是购买酒水不能抵扣,我又做了借:管理费用,贷:应交税费-应交增值税进项税额转出,本月留抵税额加进项大于销项,请问我月底的进项税额转出还需不需要做账务处理
1/743
2019-09-23
2月进项税额比销项税额多15000 请问分录:借:应交税金--未交增值税 15000 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 15000 吗?是要用转出多交增值税 这个分录吗
4/303
2022-03-01
请问 印花税应纳税所得额=购销合同额或建筑工程勘察合同额* 0.3%。,请问这个合同额是含税的金额还是不含税的金额?
1/316
2020-07-28
应收单入账时是全额,核销时两个金额不一致
2/690
2021-04-08
老师,应交税费-应交增值税-进项税,这个科目的余额能是借方吗?
1/570
2016-09-27
老师:应交税费-应交增值税-减免税在月末是怎样冲账户余额的
3/1817
2017-04-27
开出去的增值税的普通发票,也要写应交税费-应交销项税额吗?
3/2467
2017-01-06
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