送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-02-26 16:34

你好,应交增值税=销项税额—(进项税额—进项税额转出)
进项税额转出应当从进项税额里面减去才是的

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 16:41

好的

邹老师 解答

2020-02-26 16:42

祝你学习愉快,工作顺利!

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 16:44

老师我能在问您一个问题吗? 

邹老师 解答

2020-02-26 16:45

你好,请问还有什么疑问?

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 16:49

宿舍工程领用商品产品一批,成本25 000,计税价格30 000元。
借 : 在建工程              33900.00
  袋 : 库存商品              30000.00
     应交税费—应交增值税(进项税额转出)                       3900.00

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 16:50

老师,请问我分录做的对吗?

邹老师 解答

2020-02-26 16:51

你好,这个需要看是什么时候的业务,才知道这个分录是否正确的

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 16:53

题目说是5月份的,然后就只有这个题目啦

邹老师 解答

2020-02-26 16:53

你好,是哪一年的5月份呢?

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 16:54

2019年的

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 16:55

好像不能提问了捏…

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 16:55

谢谢老师哦~

邹老师 解答

2020-02-26 16:56

你好,2019年5月的时候,那库存商品应当是25000,而不是3万

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 17:00

摁…为什么要写成本的而不是写计税价格的呢?

邹老师 解答

2020-02-26 17:01

你好,因为减少的是库存商品的成本,而不是计税价格

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 17:06

噢~原来是酱,那应交税费要写吗?

邹老师 解答

2020-02-26 17:07

你好,需要写应交税费——应交增值税(进项税额转出)的

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 17:16

为什么呢?(这一点我有点搞不清楚 )这一题我是参照别的同学的

邹老师 解答

2020-02-26 17:18

你好,因为是用于职工福利,进项税额不得抵扣,所以需要做转出处理

忐忑的冬日 追问

2020-02-26 17:27

好的,非常感谢您~

邹老师 解答

2020-02-26 17:28

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
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