送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-18 06:20

您好
补计提企业所得税分录
借 利润分配-未分配利润 200
贷 应交税费-企业所得税 200
这样应交税费-企业所得税科目就是-800了

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相关问题讨论
借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
2021-06-17 19:12:03
您好 补计提企业所得税分录 借 利润分配-未分配利润 200 贷 应交税费-企业所得税 200 这样应交税费-企业所得税科目就是-800了
2021-06-18 06:20:11
同学你好:年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了,就相当于账上需要再交200的所得税,做一笔补提所得税的分录就好了。 借:所得税费用-当期所得税 200 贷:应交税费-应交所得税 200
2021-06-17 21:05:21
你好 要看你实际情况 。有可能会造成调整的;根据规定:按照发生额的百分之六十(60%)扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的千分之五。例如本年业务招待费发生额是10万元,税前只能扣除6万,纳税调增4万,销售收入为1000万元,1000万元的千分之五为5万元,则只能扣除5万,纳税调增5万 实际就是调整5万
2020-03-04 13:06:57
根据情况计入管理费用或者销售费用-招待费,因为汇算清缴有扣除标准的, 业务招待费按实际发生额的60%但是不超过销售收入的5‰扣除。 学初级就应该会有这些扣除标准的了,你可以百度一下税前扣除标准
2018-07-04 16:17:45
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