在结转计算本年利润的时候,增值税怎么处理??
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2019-07-07
你好就是 那个增值税为负的怎么做结转分录
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2022-05-18
老师,月末结转增值税的分录怎么做账务处理
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2022-01-25
老师好,本月认证发票,分录为,借原材料1000,应交税费--应交增值税--进项税1300,贷银行存款。税法规定这个进项需要转出。借应交税费--应交增值税--进项税额转出1300,贷应交税费--应交增值税--进项税1300,然后,借原材料1300,贷应交税费--应交增值税--进项税额转出1300。老师,分录对了吗?我怎么感觉这个分录好绕呀。
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2020-08-09
去年第三季度的增值税做错了, 我做的分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 153.97 贷:应交税费-未交增值税 153.97 借:应交税费-未交增值税 153.97 贷:银行存款 153.97 当时没注意,这个153.97里有5.2是城市维护建设税。请问现在怎么改呢
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2022-04-14
(1)某生产型企业年应纳增值税销售额为900万元,会计核算制度也比 较健全,符合一般纳税人的条件,属于增值税一般纳税人,适用13% 的增值税税率。但是,该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额较少, 只占销项税额的20%。依照增值率判别法,增值率:(900-900×20%) ÷900=80%>23.08%。所以,该企业作为一般纳税人的增值税税负要 远大于小规模纳税人。 请提出纳税筹划方案。
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2021-07-06
老师,年末了,进销账税晚不要一次结转到银行间税费转出未交增值税里面去
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2019-01-15
老师,应该税金,增值税,不用交税,应该转营业外收入,但是没有转,我应该怎么办
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2021-09-13
销项税额抵减,出口抵减内销产品应纳税额,月末要结转到转出未交增值税吗
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2019-09-17
非正常损失需要进项税额转出吗?增值税视同销售就是需要进项税额转出吗?
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2022-02-16
本期应交的增值税是多少?是22190.04?这个月最后结转的增值税是不是就是在本期应交税费-未交增值税的贷方?应交税费-未交增值税的借方是我本期交上期增值税冲的数?如果应交税费未交增值税科目期末余额小于“应交税费-未交增值税”当期贷方发生额,有可能是什么情况造成的
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2018-09-27
老师请问下,增值税明细科目有:进项税额,销项税额,出口退税,进项税额转出,已交税金,未交增值税。平时公司就进项发票进来借:应缴税费-增值税,销项发票出去袋:应缴税费-增值税,缴纳增值税借应缴税费-增值税,金蝶系统里这么多明细科目都应该怎么填写会计分录呢?
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2016-01-28
月末应交税费-应交增值税-进项税额借方余额9000,应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额8000,结转分录怎么做?
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2019-12-08
发生的税控盘技术维护费抵减税款,计入应交税费-应交增值税-减免税额,月末用不用转入未交增值税借方
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2018-10-09
购入需安装设备一台,取得的增值税发票注明买价10万元,增值税税率13%,另支付包装费,取得的增值税发票上注明,包装费2万元,增值税税率6%,所有款项用银行转账支票支付
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2023-03-08
为什么要把应交税费——销项税额 转到未交增值税——简易计税?
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2018-04-09
刚成立公司由于购买固定资产,进项很大,一直可以留抵到明年,但是本月我销项大于进项,但是留底又很大,月底我还做转出未交增值税这一分录吗
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2015-12-28
年初的转出未交增值税的借方余额如何账务处理
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2020-01-13
转出未交增值税科目余额在贷方即销项额大于进项额,那么借贷分别是?
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2020-03-11
我们公司买周转材料时没有跟供应商谈开增值税发票,但事后我们又要求供应商开17个点的发票,这样的话供应商要求多加材料款,那我们给他们加多少个点材料款才合适呢?怎样算
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2016-06-07