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你好!某公司在银行贷款1000万,将所贷款项让银行直接打到我公司账户,可以吗?
1/1331
2021-01-13
如何理解银行发放贷款的分录 借:贷款-本金 贷:吸收存款,
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2017-06-10
公司股东抵押自己的房屋贷款,但是款项银行直接打给公司公户,应该做公司的贷款吗?还是公司做受托支付啊 还利息的话也是股东个人还的 但是要通过公司的公户支付利息
1/2789
2020-03-24
公司向某员工借款,一年后按约定利率还款,比如借款10万,约定利率高于银行贷款利率,公司和个人分别需要缴纳什么税?怎么计算?
3/1497
2021-10-20
公司买车,首付款有公司支付,剩余款有法人到融资公司贷款,但剩余车款同融资公司贷款金额不符,如何处理?
1/1433
2020-06-29
收款人是个贷系统平账专户 用途是收回贷款本息 怎么做账
11/1647
2020-06-15
你好,我们收到客户给的电子银行承兑汇票到期了,兑换成现金了,我是这样做账的 借:银行存款 贷:应收票据
1/1116
2020-08-06
我是汽车租赁公司,打进对工账户承租人租金和还贷款,未做收入,挂往来,想冲掉往来,我该怎么做帐?不做收入!
1/828
2019-04-17
公司有医务室,关于医务室进药款如何做账,借应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷其他应付款-往来单位,然后期末结转借管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷应付职工薪酬-职工福利费-药费?还是直接借管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷其他应付款-往来单位?
1/2047
2018-08-11
老师,委托加工物资:发出时,借:委托加工物资 贷:原材料。 收到发票,借:委托加工物资 应交税费-消费税(继续加工) 贷:应付帐款。 支付时,借:应付帐款 贷:银行存款 。 物资入库时,借:原材料 贷:委托加工物资。 这样对吗?
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2024-02-24
10月份只计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 11月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 11月份缴纳社保 借:管理费用—医保金 其他应收款----医保金 贷:银行存款 11月份计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 12月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—医保金 分录对吗
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2018-10-26
收取手续费方式的委托代销 受托方把商品卖出去了 是贷记应付账款还是受托代销商品啊?
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2021-02-04
公司买了一块地是科研用地,需要向银行贷款,银行需要我们提供评估报告,我们发生的评估费怎么进行账务处理呢?
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2019-06-20
老师,用pos机收款入私人账户,未到账前是: 借:应收账款-pos机 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 到账后: 借:其他应收款-老板 财务费用-手续费 贷:应收账款-pos机 这样对吗?
1/1391
2019-08-27
老师,一般人公司付半年房租费,借:预付账款1000贷:银行存款1000,收到专用发票以后,借什么科目,借:应交税费进项税,贷:预付账款,待摊费用科目取消了,用什么走借方费用呢?麻烦老师解答一下,谢谢,如果借,管理费用140(当月摊销额),借应交税费进项税160,贷预付账款300(当月摊销额加进项税),以后每个月借管理费用140,贷预付账款140,这样可以吗?
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2019-04-23
交员工宿舍租赁费是借:管理费用-福利费,贷:银行存款对不对
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2018-11-19
客运服务费,计算抵扣税金。借:差旅费 借:应交税费 贷:银行存款
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2019-05-20
老师,小规模税控盘费用抵减增值税分录这样对吗?借:管理费用 贷:现金 减免时,借:应交税金-减免税款 贷:管理费用 抵减时,借:应交税金-应交增值税 贷:应交税金-减免税款
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2019-09-11
支付给担保公司的银行贷款担保费90000元,分一年摊销,我是这样做账的老师看下是正确还是错误的,借 担保公司,贷 银行存款,摊销的时候,借 管理费用-担保费,贷 担保公司。
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2019-12-19
老师,您好。采购员报销相关费用时,需要做的分录是:(1)借:管理费用 贷:库存现金 还是(2)借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:库存现金。老师,需要使用哪种会计分录呢
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2019-11-03
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