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投入资金能不能和应收款一起算?
1/708
2019-10-23
客户一笔应收款收不到,用客户卖的酒抵应收款,怎么做帐
1/1136
2018-03-03
,其他应收款-个人所得税, 是 借方余额100, 其他应收款-个人欠款 , 是贷方余额100,是一同的,分录明细录错,能不能直接重做一个分录冲平?是同一个人的能不能直接补一个分录?借:其他应收款-个人所得税100贷:其他应收款-个人欠款100
1/1106
2017-09-08
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
1/249
2023-03-07
第二种会计分录 借:银行存款 贷:预收账款 缴纳增值税 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 月末: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税
1/2297
2019-06-27
老板个人账户收股东A一笔款,让财务开收据写收到股东A的投资款,那可不可以,走账:借现金贷其他应付款A,然后,我再走借其他应收款老板,贷现金。这样可以吗?
7/1448
2017-05-27
老板今年借款200万,其它应收款200万 年底不还 做股息红利分配 借 应付利润 200*1.02 贷 其它应收 200 应交税费 200*0.2 这个税费的钱是不是还得问老板要 借应交税费 贷其他应收款
1/849
2022-01-08
请问公司其他应付款贷方余额负数,应该怎么调平?我借:其他应付款—6;贷:主营业务收入—6;对吗?
2/1353
2021-12-15
免税的项目我们开票销项也是免税的,正常是借主营业务收入,应交税金销项,贷应收账款,免税的开了票这笔分录怎么做?
1/366
2019-03-19
免税的项目我们开票销项也是免税的,正常是借主营业务收入,应交税金销项,贷应收账款,免税的开了票这笔分录怎么做?
1/405
2019-03-19
老师,我们上个月发生了增值税退税钱已经到账, 但是由于某些原因, 这笔款这个月税务局重新扣除, 当时的分录是 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税额 10000 借 其他应收款-其他 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税转出10000 借 银行存款 -基本户 10000 贷 其他应收款-其他 10000 请问老师,现在银行扣除了10000的税款,那么我的会计分录是把上面的会计分录冲红还是直接反方向做一遍?
3/244
2022-09-15
本公司关于ETC充值的会计分录 1、先是借款充值借:其他应收款——内部个人往来,贷:银存 2、报销时借:其他应收款——ETC充值xx车辆号,贷:'其他应收款 - 内部个人往来 请问老师对吗
1/5454
2016-04-28
是做内帐的。1.交社保,借:管理费用-社保2000 其他应收款-**300 贷:银行存款 2300 2.发工资,借:管理费用3000 贷:库存现金2700 其他应收款300. 可以这样冲其他应收款吗? 哪种方法简单点
3/1037
2017-06-28
1 根据资料(1)下列各项中,关于甲公司五月末向姑入账a材料的会计处理正确的是 a 借在途物资两千。贷应付账款两千。 b 借在途物资两千。应交税费增进。320。贷应付账款2326。 c 借原材料两千贷应付账款两千。 d 借原材料2000应交税费增值税进项税额320。贷应付账款2320。
1/2626
2020-06-24
收到备用金当时的会计分录是:借:库存现金 贷:其他应付款-法人,当银行上有款还时,转投资款,借:其他应付款-法人 贷:实收资本-法人,这样做对吗?
1/2290
2017-09-03
老师请问:我公司挂靠甲公司A项目,现甲公司帮我公司找的乙劳务公司代付农民工保险费,保险公司开票给了甲公司。我公司内账上甲公司和乙公司的账目都要反应出来,请问分录应该怎么做?我做的分录:借:工程施工(保险)A项目,贷:应付账款(保险公司)A项目,借:应付账款(乙公司)A项目,贷:其他应收款(甲公司)A项目。但是觉得好像不对,甲公司和乙公司的往来账务没反应出来。请问正确是的应该怎么做。 ·
1/51
2022-07-07
如果收到工程款的30%,做分录怎么做?借:工程施工贷:主营业务收入应交税费――销项税?
1/1607
2018-06-16
借:应交税费-应交增值税-进项税;贷:应付账款-待抵进项税这分录什么意思
1/2602
2018-07-19
销售发生时分录是:借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交填值税 但实际收到的应收帐款零头被客户抹了,那分录应该怎么做呢?是不是借:库存现金 10000 借:销售费用-折扣费10 贷:应收账款-甲公司10010对吗
1/981
2018-07-17
老师,您好,请问待认证进项税额勾选时, 借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷:应交税费~待认证进项税额 本月有税款 借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费~未交增值税 下月交款时: 借:应交税费~未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗
1/761
2022-03-29
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