自己光伏发电的电量,一部分是出售给租户,一部分是 问
同学,你好 不需要的 答
我公司和施工方签的合同是100万,但因为施工方人员 问
同学,您好:您公司只能抵扣实际支付99万元对应的进项税额,1万元罚款对应的进项税额不得抵扣,需做转出处理。 答
您好,老师,咱这边有财务报表分析模板嘛 问
同学,你好 有的,登陆会计学堂首页,在下载里面,查找你需要的资料 答
老师 这个第一个事项,乙公司是不重要的联营企业啊 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,23年申报过一个13%未开票收入10000,3月份开6% 问
您好,不能用后面的发票抵扣前面的进项 答

老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
答: 不可以,这样做就是不真实的记账,会出现虚假的现金流,应该在本来的支出科目上分析,然后结转成两个科目,借:其他应收款-个人,贷:应付职工薪酬。
老师,我想问一下,如果法人取备用金,我的账务处理是:借库存现金;贷银行存款是吗?那如果法人公司借款给法人,是借其他应收款-法人,贷银行存款;如果之前的财务人员把取备用金做的:借其他应付款;贷银行存款?之前财务这样做了后,导致我现在法人归还一笔借款,没有账可以冲,其他应收和其他应付都是平账的?这个挂其他应付款去冲吗?
答: 同学你好 对的 用其他应付款去冲
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,公司销售的收入由法人收款,法人在打到公司账户。我的分录是借:其他应收款_法人 贷主营业务收入。法人把钱转到公司账户。借:银行存款。贷:其他应收款_法人 对吗记账软件有其他应付款_法人,可以用吗?
答: 可以的,可以这么做的。





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