- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:原材料--酒,贷:应收账款
2018-03-03 15:59:56

需要
2017-03-23 09:07:39

你好,是本来应当 计入应收账款,错误的计入了预收账款吗?
2019-01-09 09:55:56

你好,是11月收到款贷预收账款了吧。这样的话调一个调整凭证,借预收账款1000,贷应收账款1000就可以了。
2019-01-08 21:38:55

你好 你们实际情况是怎么样的 说下业务
2019-06-03 15:47:00
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