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请问这个哪个是根号?财管有时候会用到根号
1/1300
2019-09-03
我们公司一季度开了50张销售墨水的专票给客户,后来因为需要返利给客户,客户要开红字信息表给我们,客户根据我们开出的发票,开了50张红字信息表给我们,让我们开具50张红字发票过去,请问不能合并个总数开一张红字信息表给我们吗?一定要根据我们开出的蓝票来一张张对应开红票吗?
2/1318
2021-08-16
#提问#金碟K3采购管理发票里的发票,做好后税额比纸质发票多了0.01元,在凭证里调,但存货核算采购发票时,不会将税差的0.01元算进去吗?
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2021-01-24
老师,去开服务发票(0税率)收款,分录是 借:银行存款 80000,贷:主营业务收入 80000 今年退款70000,红冲发票后重开 红冲发票和重新开具的发票分录怎么做?
5/287
2023-12-19
商贸公司, 1.收到库存商品,未收到发票怎样做账?之后又收到发票怎样做账? 3.销售时,货已发出,未开发票怎样做账?之后又开票怎样做账?
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2019-05-31
银行汇票存款和银行本票存款表达的是什么意思呢?
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2017-08-12
老师说我想问一下。 开票。 报税。清卡。这三个事联系在一起。报税的话要根据当月开具的销售额跟税款填写。还有就是进项票。进项票涉及一个抵扣,抵扣认证通过才可以填写对不对,还有就是当月冲红的发票跟作废的发票。印花税是不是根据当月收入的千分之三交还是当月收入总合同的千分之三
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2022-01-04
银行手续费发票5月刚收到。我原先1-4月做的是借:财务费用—手续费/ 贷:银行存款。现在发票开来了,原先的怎么冲红,银行存款可以用红字吗? 借:财务费用--手续费 红字 贷 银行存款 红字?谢谢老师!
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2024-07-03
老师,我不太理解结转库存商品!库存商品现在还有很多,我不是有进项发票,又同时开出去了吗?例如我有一百万库存,我销售出去了,怎么会库存还这么大,。我进项有100万,销出去主营业务收入是96万,还能开4万发票出去,抵扣是够了,但是库存怎么会还有四十万多
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2021-07-09
老师,用银行存款购买两年的财产保险会计分录是什么 以及开具增值税发票税额可以保留几位小数
1/410
2022-03-18
我司再在10月收到厂家4月的返利款,已经开具红字信息表给厂家,并收到厂家开回的销项负数发票。 对应的货物已经销售给客户且开具增值税发票给客户。 请问收到厂家的销项发票如何入账? 如果入库存商品,但此时这批库存商品已经出库完成销售了。
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2022-11-06
甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元,装卸发票金额1000元,税额600元、全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。
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2022-11-02
①6月1日采购A材料1500千克.每千克11元,货款计16500元增值税额为2145元:同时取得运输发票证一张,运费金额405元。增值税36.45元:以上款项均以银行存款承付。 26月2日仓库转来收料单,1日乙公司购入A材料已到,验收入库,予以转账。 ③6月9日向丙企业赊购A材料3000千克,单价9元,货款计27000元,增值税3510元,同时取得运输发票证一张,运费金额500元,增值税45元;A材料已验收入库,以上款均未付。 46月12日甲企业用银行存款支付9日购买丙企业A材料的款项。 ⑤6月14日银行转来丙企业有关托收凭证,金额为27120元,内附增值税专用发票一张,开列A材料2000千克,货款为24000元增值税为3120元,运杂费由对方承付,经审核无误,予以支付。
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2022-03-29
①6月1日采购A材料1500千克,每千克11元,货款计16 500元,增值税2 142正;同时取得运输发票一张,运费金额405元.增值税36.45元;以上款项均以银行存款承付。 ②6月2日仓库转来收料单,1日从乙公司购人的A材料已到,验收入库,予以转账。 ③6月9日向丙企业赊购A材料3000千克,单价9元/千克,货款计27000元,增值税3 510元,同时取得运输发票一 张,运费金额500元,增值税45元;A材料已验收人库,款未付。④6月12日甲企业用银行存款支付9日购买丙企业A材料的款项。 ⑤6月14日银行转来丙企业有关托收凭证,金额为27 120 元,内附增值税专用发票- -张,开列A材料2 000千克,货款为24 000元,增值税为3 120元,运费由对方承付,经审核无误,予以支付
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2022-03-28
(2)从祥帅公司购进原材料取得增值税专用发票注明价款300000元,增值税为39000元,购买过程中发生运杂费取得普通发票注明运杂费300元,款项均用银行存款支付,材料尚未验收入库;
1/1847
2021-12-01
我公司给别的公司代开发票了 工程款也存到我公司账上了 开完发票后工程款在付给代开发票公司 凭证怎么做呢
1/510
2021-01-07
2月份银行交电费但未取得发票,账已做,借管理费用 贷银行存款,3月取得发票,是把发票放进2月的记账凭证里面吗
1/792
2021-04-01
2.某企业发生下列以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产业务:①2 X19年12月1日以银行存款购入A公司股票4000股,该企业根据其管理该股票的业务模式和该股票的合同现金流特征将其作为交易性金融资产,购买价格2000元其中含已宣告但尚未发放的现金股利2000元。另支付交易手续费及印花税100元。②2 X19年12月31日该股票每股收盘价6元,调整交易性金融资产账面价值。⑥2 X20年12月31日,该殷票每股收盘价8元3调整交易性金融资产账面价值。④2 X21年1月30日,将股票出售2000股,收到款项16500元存入银行存款账户内。要求:根据以上经济业务编制会计分录。 第④个会计分录是怎么做出来的?
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2021-12-23
我的收入从银行流水看是一月份到账,但是开票给对方是第二个月,这种情况是根据税控系统做账还是根据收到钱的时间呢?如果根据税控系统做,会计分录怎么做呢!
3/1025
2016-11-05
你好,我们是钢材行业,实际上进项发票有多,为了达到税负……进项发票少抵扣,现在完成了发票库存为负数一千多吨……如果把抵扣的发票库存调为正数,一两期就无法缴纳增值税……未缴纳增值税未达增值税税负有什么问题吗?
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2020-07-03
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