老师说我想问一下。 开票。 报税。清卡。这三个事联系在一起。报税的话要根据当月开具的销售额跟税款填写。还有就是进项票。进项票涉及一个抵扣,抵扣认证通过才可以填写对不对,还有就是当月冲红的发票跟作废的发票。印花税是不是根据当月收入的千分之三交还是当月收入总合同的千分之三
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于2022-01-04 17:38 发布 894次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-04 17:41
同学你好
但是一般是有合同就按照合同金额
相关问题讨论

同学你好
但是一般是有合同就按照合同金额
2022-01-04 17:41:48

合同额,税金是包含在合同金额中的
2017-05-30 12:29:07

你好 印花税应该是收入%2B成本的金额乘以万分之三*50%这么算的哈 不是一定要加所有的进项税的呀
2024-04-17 11:25:59

您好,是的,买卖合同就是按这个来的
2024-10-24 15:21:13

你好,需要计提,借所得税费用贷应交税费-所得税,借税金及附加贷应交税费-印花税
可以抵扣
2018-12-19 15:13:26
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