一般纳税人简易计税方法购买税控器增值税入应交税费-应交增值税-减免税额820,按政策做的分录。月底应交税费-应交增值税-减免税额余额是借方820元,应交税费-未交增值税贷方10820元,月底了,减免税额有余额,可需要做账务处理了,怎么做应交税费-应交增值税没有余额?借 应交税费-未交增值税820 贷 应交税费-应交增值税-减免税额 820,这样可行?
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2016-06-23
老师今天小规模开票了,这是免税第一次开,票开出来税率是免费,税额都是三个*号,开的对吗,税额不显示0吗
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2022-04-14
4月份小规模增值税纳税申报时,第12行其他免税销售额+第17行本期免税额=财务报表的主营业务收入,对吗?
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2022-05-18
老师 ,公司之前增值税一直有留抵税额,然后 2019年开始也有10%加计抵减额,然后这个月申报增值税,是留抵税额抵完了 ,还抵用了 加计抵减的一部分税额 ,这样最后的结果是还是不用交税 ,那我这样的话我 该怎么做账 。
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2021-06-07
老师 ,生产企业出口产品自行退税享受免抵退,如果找贸易公司代理出口退税,那是不是相当于没有享受免税
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2024-05-08
我国居民企业A直接持有甲国B企业50%的股份;甲国B企业持有乙国C企业30%的股份;我国居民企业A直接持有乙国C企业10%的股份,则针对居民企业A而言,以下说法正确的是(  )。 A.B符合间接抵免持股条件但C不符合间接抵免持股条件 B.B不符合间接抵免持股条件但C符合间接抵免持股条件 C.B、C均符合间接抵免持股条件 D.B、C均不符合间接抵免持股条件
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2024-03-27
我国居民企业A直接持有甲国B企业50%的股份;甲国B企业持有乙国C企业30%的股份;我国居民企业A直接持有乙国C企业10%的股份,则针对居民企业A而言,以下说法正确的是(  )。 A.B符合间接抵免持股条件但C不符合间接抵免持股条件 B.B不符合间接抵免持股条件但C符合间接抵免持股条件 C.B、C均符合间接抵免持股条件 D.B、C均不符合间接抵免持股条件
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2024-04-29
一般纳税人从小规模处取得水果免税发票,可以计算抵扣进项税吗?
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2021-07-23
1至3月的增值税是减免的、那我帐套上的进项税额我知道装出或者减免、但是我销项税额怎么做呢
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2020-04-25
报税的时候增值税申报表上的留抵税额会体现出来吗?本期我有留抵税额,在报表上没看到留抵税额的数据,需要怎么操作?
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2018-05-10
老师好,我是一家建筑企业,收到一张自产农产品销售电子普票,票面上是免税的,但我在抵扣别的专用发票时发现这种农产品也有有效抵扣税额,请问这种自产农产品电子普票可以抵扣吗?
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2024-09-24
本期不需要缴纳增值税,高铁票抵扣进项税额部分计入进项税额还是待抵扣进项税额
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2019-10-14
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税,取的进项不可抵扣。也就是说其实增值的部分是免税的吧?
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2019-12-20
老师,你好,我想请教一下,9月份公司的销项是65104.06,进项是25139,进项税额转出是6257.75,留抵税额是195.11,结转的这笔分录应该怎么做呢
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2019-10-18
老师,现在留抵税额,退税到公户,那我做进项税额转出时,对方科目写什么合适呢?谢谢
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2022-05-24
什么是进项税额转出,什么是留抵税额
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2022-01-05
老师我们上个月有留抵税额没有做进项税额转出我这个月计提时应该怎么写分录呢?
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2024-03-04
老师,当期认证了进项但是不想抵扣,是不是在主表中填写进项税额转出这一栏,形成留抵税额
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2021-01-08
老师,应纳税所得额不超过300万,人数不超过300人,但是资产总额超过5000万的,属于什么企业?" 针对留抵退税政策,我们属于小型企业?退增量还是存量留抵税额?
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2022-03-28
老师您好,税控公司开具的全额抵扣的发票税额抵扣税款时除了填申报表的附表四,主表填哪里才可以抵减税额啊
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2018-11-07