没有销项,只有进项1000,进项转出1000,那怎么做账呀
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2017-11-03
进项销项转出的分录是什么,为什么月底要转出
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2017-11-12
公司是一般纳税人,建议计税,简易计税,收到某固定资产专票,认证之后做了进项税额转出,因此,借:应交税金-进项税18349.51 和 贷:应交税金-进项税额转出 ,年末应如何处理这两个科目?
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2019-03-11
请问老师,如何月末结转增值税的时候,如果有:应交税费——应交增值税(进项税额),应交增值税(销项税额),应交增值税(待认证进项税额),应交税费——留抵税额,应交税费——待抵扣进项税额,涉及到应交税费——应交增值税(转出进项税额)分录应该怎么做呢?
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2025-05-09
公司租房子免费提供给员工当宿舍住,房东开的进项税发票,是不是不可以抵扣要做进项税转出
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2017-03-19
你好,老师我公司9月份进项税发票已在网上勾选认证抵扣申报,现发票找不到了,我想下个月申报时做进项税转出,可以吗?
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2019-10-15
购买粽子月饼用于集体福利和业务招待是视同销售吗?已进项税转出,所得税汇缴要调整吗?
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2022-04-22
盘亏存货涉及增值税为什么要进行进项税转出,该怎样做会计处理
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2019-11-01
年底是不是需要把增值税,销项税额进项税额与超转出未交增值税做对冲分录?
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2018-01-22
请问收到销项负数发票,做:借方应交税费-进行税额(负数)?还是在贷方做应交税费-进项税额转出呢?谢谢!
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2019-06-11
下个月扣上个月的税款,待认证增值税是这个月转出进项税额还是下个月转出?
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2019-07-11
上月收到进项发票把进项税计入待认证,这个月在平台上勾选抵扣销项,请问待认证进项税是转入待抵扣再转入进项税额,还是直接转到进项税额中
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2020-08-05
进项税额借方余额58310.4减免税借方1150.00进项税额转出借方36182.76转出未交未交增值税借方41529.82销项税额贷方101288.41,根据这些余额计算本月需交的增值税计算公式,这几个数字之间的勾稽关系是怎样的
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2018-03-31
从一般纳税人转为小规模纳税人以后,之前购进材料的进项税额转出分录怎么写
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2019-01-12
老师,建筑行业目前增值税率是不是9%和3%两种老师,请教,管理不善导致的进项转出进成本,要不要还做个分录,借应交税费―应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费―应交增值税(进项税额)
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2020-05-05
你好老师 进项税已认证了 但还没有入帐 但要进项税额转出是怎么帐务处理
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2019-01-10
请问2018年取得的材料发票,抵扣了进项税额,入在2018年成本里。同年还有一个尾款14万没有付挂了应付. 2019年税局通知该发票失控,要企业进项税额转出,补缴税款。 问题一:失控进项税额转出会计分录怎么做分录? 问题二:2018年挂的尾款应付账款14万应失控对方不在要求付款,我司不能付款了,怎么销账,会计分录怎么做?
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2020-05-18
本月5月我有一张进项的票子认证了 ,认证后,又要作废,我想知道怎么做分录,我做的分录是借:库存商品300应交税费进项39贷应付账款339之后又做了一笔红冲分录借库存商品-300贷应付账款-300,借应交税费进项税额转出39贷应交税费进项这样对吗?如果不对能不能按我给的数一步一步的帮我做一下分录,不要敷衍我可以吗
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2019-05-30
老师 我方为购买方, B公司给我们开具了一张红字发票(我方申请的),税额威2万。然后发票的没有写我方的开户行许可证,然后让B公司把红字发票作废了。 我方又重新申请了一张红字发票税额为2万,对方重新给我们开了一张红字发票。现在纳税申报的进项税额转出填写2万就不通过,填写4万就通过。但是第一次的2万对方已经发票作废了。这种情况是什么原因呢?
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2019-02-18
材料销售,之前收专票,做分录。借:库存商品 应交税费-增值税(进) 贷:应付账款 现在填写了红字信息表 要做进项税额转出,请问这个分录怎么做呢?
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2020-07-06