送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-05-05 15:14

你好,分录错了,借:相关成本费用 贷:应交税费―应交增值税(进项税额转出)

元一 追问

2020-05-05 15:16

是的,老师这个必须有,还需不需要上面我写的那个分录过渡,确认下

元一 追问

2020-05-05 15:16

否则怎么抵消掉

小云老师 解答

2020-05-05 15:21

不需要那个分录,抵掉什么?

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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