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A公司转贷开设贷款专户,实际运用贷款的B公司每月将贷款利息转账至A公司贷款账户,A司账务上作“财务费用”处理,实际本金也是B公司返还贷款账户,A司不用作本金返还账务处理,请问以上处理是否合理?年终所得税清算时会产生什么问题?
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2019-11-16
我公司向政府的林业局每年年未时一次性交纳次年的荒山承包费,再把荒山承包给各承包户种植,于次年年中时一次性收取各名承包户土地承包费。公司收入为承包费的差价。问:分录如何做?
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2019-10-17
老师 收到个人开的技术咨询费发票3000元,要代扣个税 借 管理费用 3000 贷 银行存款 2560 应交税费-个税440 如果公司给交个税 借 管理费用 3000 贷银行存款 3000. 交个税 借 营业外支出440 贷 银行存款 440 ,这3个分录对吗
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2024-06-05
承兑汇票中的在指定日期无条件支付给收款人,指定日期是什么意思,出票日期?还是到期日期?
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2014-12-20
老师,你好,我单位在基本户建设银行有贷款,这个月收到一笔普惠小微贷款减息2500元,请问是冲减财务费用-利息费用吗
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2023-06-06
老师,请问委外加工直接销售的这个加工费挂帐应该怎么做?借:销售费用,贷:应付账款?还是借:主营业务成本,贷:应付账款?
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2022-03-06
老师,一个公司最开始没有开发票出去,但有款项打进公司账户,做的是借:银行存款,贷:预收账款,后来做了借:预收账款,贷:应收账款,开发票出去时,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-销项 ,现在对方公司又转了一个10万的电子银行承兑汇票过来,这个会计分录应该是怎么做嘞?
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2019-05-31
老师,委托加工物资:发出时,借:委托加工物资 贷:原材料。 收到发票,借:委托加工物资 应交税费-消费税(继续加工) 贷:应付帐款。 支付时,借:应付帐款 贷:银行存款 。 物资入库时,借:原材料 贷:委托加工物资。 这样对吗?
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2024-02-24
老师,你好!缴纳社保和公积金,都不用计提吗? 怎么公司承担的不走管理费用?个人承担的怎么不走其他应收款?
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2019-06-09
建设一项工程,水电费应该由施工方承担,但实际上委托方代垫了这部分款,委托方垫付做账的时候,借–待摊支出 10万 贷:现金10万。现在工程结束了,需要支付尾款,想直接从尾款中减去这部分款项,那委托方收到的发票应该是正常金额还是减去这部分的金额,如何做账?借 建安工程–施工费100万。借 待摊支出–10万,贷:银行存款90万?
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2019-06-28
支付代账公司费用1700元,原会计这样做 借:管理费用-服务费 1700 贷: 其他应付款-XX代账公司 1700 借:其他应付款-XX代账公司 1700 贷:银行存款 1700 ①不太理解,不可以直接这样做吗 借: 管理费用-服务费 1700 (摘要:支付XX代账公司服务费) 贷:银行存款 1700 ②这笔费用可不可以直接归为管理费用-办公费啊
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2024-08-19
老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
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2016-02-25
我还是没弄明白税控维护费抵减时结转的分录,是这样写吗?发生时,当月抵减:借 管理费用/办公费 280 贷 银行存款 280 借 应交税费/应交增值税/减免税款 280 贷 管理费用/办公费 -280结转时:借 应交税金/未交增值税 280 贷 应交税费/应交增值税/减免税款 280
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2018-04-25
银行的费用!利息手续费! 都需要先借财务费用 贷银行存款吗
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2021-12-24
午餐费可以直接做会计科目:借:管理费用—误餐费,贷:银行存款,
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2019-12-09
公司支付标书费会计分录是借:管理费用-标书费 贷:银行存款
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2018-10-14
装修期间的装修物业费应该由出租方承担还是承租方承担
1/1435
2021-10-20
付给百度一笔推广费,但是发票还没回来,记账分录可以这样写吗?借:其他应收款---百度 贷:银行存款等发票回来,再做借:广告费 贷:其他应收款--百度
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2018-09-14
老师,已出售的产品帮客户进行委外维修的费用,员工垫付的,这么记账可以吗? 借 主营业务成本维修费 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
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2019-10-11
借:其他应收款 1000,应交税费—应交增值税(进项)160,贷:银行存款 160,同时,借:其他应收款 160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 160;可以这样做分录不
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2018-07-05
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