我公司之前一直未交过增值税,本月产生了5元的税费。我做账是借:应交税费_增值税 5.00贷:银行存款5.00。填写财务报表时,应交税金的期末数填5,货币资金减少5元,最后资产合计比负债权益合计少了10元,这是为什么?我还需要修改哪里才能平起来
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2021-11-17
关于金税盘服务费,我先借应付账款-金税盘服务公司贷银行存款、再借管理费用贷应付账款 再借应交税费-应交减免税额贷管理费用,这样做对吗?
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2019-07-09
老师好 员工用自己的钱垫付去预交了增值税回来写了报销单然后公司用公户给他转了钱,借,应交税费-预交增值税贷,库存现金, 借,其他应付款 贷,银行存款,老师这样写分录对吗
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2023-11-10
股份有限公司应以股票发行价格和核定的股份总数的乘积计算金额,作为股本的入账价值是对还是错,为什么,股票发行价格和股票面值有什么区别
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2019-12-25
老师我不是很理解,假如我们开票出去做, 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销项税 收材料票:借:工程施工--合同成本-材料费 应交税金--增值税---进项税(已当月认证的)还没认证是做应交税金--增值税---待抵扣进项税 贷:银行存款 当次月认证时做 :借:应交税金--增值税---待抵扣进项税 贷:应交税金--增值税---进项税 认证完缴交税是不是:借: 应交税金-增值税-销项税 贷:银行存款
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2017-10-16
小规模做账购货是借:库存商品贷:银行存款,销售借应收账款 主营 应交增值税对么
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2019-05-31
指定用途的财政拨款收企业所得税吗? 我可以做 借:银行存款,贷:专项应付款吗/
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2016-10-24
老师,我们是建筑公司,下面有施工班组,有的施工班组对应的有公司,会给我们开发票,我们收到发票时做借工程施工应交税费-进项税额 贷应付账款,支付人工费时做借应付账款,贷银行存款,那有的施工班组没有开发票,支付人工费时,怎么做分录呢?
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2021-12-10
老师,我们上月有笔分录录成:借:银行存款 贷:营业收入 应交增值税_销项,这个月要改成,借:银行存款,贷:应收账款,怎么写红冲或者更改分录
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2020-03-03
你好老师,我们公司正常都是当月发当月工资,发放7000,借:管理费用 7000 贷: 应付职工薪酬 7000 1月份工资没有发,我1月份计提时 借: 管理费用 7000 贷:应付职工薪酬 7000 2月份发放1月份工资 ,因为累计收入小于累计扣除,所以不需要扣个税,但是实际工资发放扣除了60个税,借: 应付职工薪酬 7000 贷: 银行存款 6940 贷:应交税费 个人所得税 60,请问这样记账是不是 不对,我应该怎么记账
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2025-04-05
施工企业工程竣工1年,业主审计核减已经开票确认的收入180万。从应收账款质保金中扣除,原分录借:银行存款/应收账款,贷:工程结算收入/应交增值税。如何进行审理扣款的帐务处理?
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2020-04-09
老师,我们付供应商一笔保证金40万,我做的分录是借:其他应收款 贷:银行存款对吧,最后结算时这笔保证金抵货款了我应该咋做
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2019-10-09
个人向公司汇款,借方是银行存款,那么贷方是其他应收款还是应付款?
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2020-07-07
上个月收到一笔其他应付款,借:银行存款 贷:其他应付款。但是其中有一部分属于另外一个供应商,当时由于回单没分开,我全部归到一个供应商里面了,这个月要调整,那调整的分录怎么做?借:其他应付款 (红字) 贷:其他应付款 ,这么做对么?
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2017-10-20
甲公司为增值税一般纳税人,2019年10月18日,甲公司将一批自产的应税消费品用于发放职工福利。该产品的生产成本为60000元,不含税售价为80000元。 此题中的应交增值税销项税怎么算,应交税费9税怎么算? 谢谢
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2019-10-26
请问A公司应纳税所得额为多少
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2021-07-13
应交税费在贷方余额这是为什么
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2020-05-11
选项d为什么计入应纳税所得额?
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2022-03-03
汇算清缴应纳个税为什么要+1000*80
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2023-10-13
应交税费贷方为负数是怎么回事
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2018-05-31