你好老师,我们公司正常都是当月发当月工资,发放7000,借:管理费用 7000 贷: 应付职工薪酬 7000 1月份工资没有发,我1月份计提时 借: 管理费用 7000 贷:应付职工薪酬 7000 2月份发放1月份工资 ,因为累计收入小于累计扣除,所以不需要扣个税,但是实际工资发放扣除了60个税,借: 应付职工薪酬 7000 贷: 银行存款 6940 贷:应交税费 个人所得税 60,请问这样记账是不是 不对,我应该怎么记账

陌陌
于2025-04-05 10:59 发布 287次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-04-05 11:02
在下一个月发给他就可以的。
借应交税费个税,
贷应付职工薪酬工资
借应付人工薪酬工资贷银行存款。
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借:成本费用
待:应付职工薪酬
发放工资时
借:应付职工薪酬
待:银行存款
应交税费—个人所得税
交税的时候
借:应交税费—个税
待:银行存款
是的,就是这样的分录哈
2022-01-06 14:38:38
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好; 是的; 是这样来走分录的;
2022-10-25 16:57:19
对的是的是这么做。
2022-02-17 16:05:32
你好,是的,学员,是这样的
2022-01-16 22:36:50
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