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月工资7千5百元(实得数)应交多少个税
1/935
2015-11-29
销项税100与进项税150抵减后是借应交税费-未交增值税50?如果销项税200与进项税150抵减后是贷应交税费-未交增值税50,月末贷方的应交税费-未交增值税是不是要转出借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
3/478
2017-04-26
1.老师,为什么23题用的是应收股利,而24题用的是应收利息(都是发行的债券啊) 2.在习题讲解中,投资的增值税分录为:借:投资收益0.226 贷:应交税费-转让金融商品增值税0.226 ,确认最终的投资收益时不应该减去0.226吗
1/563
2020-03-27
老师,请教一下 计提1月份工资是不是这样做 借:管理费用 贷:其他应收款-员工社保 应付职工薪酬-工资 应交税费-应交个人所得税 摘要写什么合适呢1
3/764
2020-04-24
老师,我们是小规模公司,期初余额有个应交税费-应交增值税-应纳税额减征额-610,但是我们不交税,营业额也不多,这个怎么处理,一直在账上挂着
1/341
2019-12-02
老师,应交税费应交增值税下面有个出口抵减内销产品应纳税额明细科目,余额是在借方还是在贷方的,这个科目是核算什么的,怎么做分录呢
1/2847
2021-04-07
资产负债表里的应交税费比实际要交的增值税少了,什么原因,这个月销项税额是2428.44.没有进项税,可是资产负债表里应交税费是1702.55.上个月未交增值税这月已交。还有作分录时,转出未交增值税的金额是自己手动算出填上的吧!
1/2513
2019-03-08
因为一个员工专项扣除的问题,2月工资表这个人个税是300元,实际缴纳了310元, 导致借方余额我 该怎么调整 2月的个税,3月扣款 那我三月做账的时候 是不是应该这样 借:其他应收款 贷:应交税费-个税 , 这个月发工资的时候把15抠出来
1/682
2022-03-30
1、每月末都必须要计提应交增值税吗?2、交税后的分录是:借应交税费-已交增值税,贷银行存款,还是借应交税费-未交增值税,贷银行存款?
1/1142
2020-07-11
老师,你好! 结转未交增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项545966.16,贷:应交税费-应交增值税-进项381999.59,贷:应交税费-未交增值税163966.57。因涉及进项税额转出1108.30,进项应是380891.29,未交增值税应是165074.87,请问老师怎么做分录调整?
1/807
2019-08-09
老师有个会计分录是这样的: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 应交税费账户做丁字账应该怎样做?
2/146
2024-12-24
想请问一下老师,进项税转出,我做的分录对吗?借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付职工薪酬-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 借:管理费用-福利费 贷:应交税费应交增值税-进项税额转出
15/2792
2021-06-22
记销售的时候借应收账款,贷主营业务收入,货应交税费应交增值税销项税在月末转出应交税费未交增值税的时候做分录为借应交税费应交增值税转出未交增值税,货应交税费未交增值税,交税时的分录为借应交税费未交增值税,货存款。那么在没有进项税的前提下应交增值税销项税的余额积累起来怎么消化。
1/696
2019-01-11
老师,你好,在实操训练中看到这张凭证,想请教你一下,出口销售额为什么不按实际的938242.30元来填,实际的应交税费-应交增值税(出口抵减内销应纳税额)不是应该比15300.88大吗?
1/227
2020-06-18
我公司租房给其他公司办公,24年度租金为20万,开票后入账借:应收账款 20万 贷:其他业务收入190476.19 应交税费-应交增值税-销项税额 9523.81 请教一下这笔20万本公司需要缴纳印花税吗?
1/6
2024-06-25
应付账款 做成应交税金_ 应交增值税 _进项税,这账怎么调 ? 老师
1/1054
2021-09-26
人力资源公司,代收代缴社保和代发工资如何做账务处理?
1/5424
2021-04-12
A公司委托加工物资假设加工厂烟丝应交消费税20,收回继续生产成烟应交消费税50,那么应交消费税20+50-20,抵减的20是在哪里体现?
1/631
2018-09-05
客户代开增值税专票应该提交什么资料
1/427
2021-02-01
公务员第十三个月工资不足5000应交税吗?
1/597
2021-12-21
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