老师好 买卖羊肉,还有100多点点的成本发票未到账 问
您好,你可以暂估入账 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
朴老师。这个是我们1-12月份的余额表,帮我看下有 问
你好利润亏损,不需要缴纳企业所得税得 答
这个怎么填。个体工商户没有账 问
你销售的不含税金额是多少?销售的?是什么业务? 你是准备盈利还是亏损? 答

资产负债表里的应交税费比实际要交的增值税少了,什么原因,这个月销项税额是2428.44.没有进项税,可是资产负债表里应交税费是1702.55.上个月未交增值税这月已交。还有作分录时,转出未交增值税的金额是自己手动算出填上的吧!
答: 您好,应交税费比实际的少可能有进项留底。转出未交增值税是自己手动计算填的
老师,我上月的应交的增值税是390.78元。另外有一笔104.62进项税转出,做的分录借:应交税费-增值税-进项转出 贷:应交税费-未交增值税,为何资产负债表上,应交税费里面只有390.78呢?
答: 进项税额转出的你都在应交税费的总账下,总账下的一进一出相互抵消掉了,进项税额转出你应该是进到成本或费用里才是,借 原材料或费用 贷 应交税费----应交增值税(进项税额)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个月只有进项,没有销项,进项税额,做借:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额),在资产负债表上应交税费是负数,需不需要增值税申报时填写
答: 你好,不需要,因为进项没有抵扣





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