我公司租房给其他公司办公,24年度租金为20万,开票后入账借:应收账款 20万 贷:其他业务收入190476.19 应交税费-应交增值税-销项税额 9523.81 请教一下这笔20万本公司需要缴纳印花税吗?
优雅的柚子
于2024-06-25 19:48 发布 153次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
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您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
后面那个是计入税金及附加。
2017-04-18 16:51:49

你好,借银行存款贷应交税费,未交增值税地税,印花税。
2021-12-16 10:43:57

对的。
2018-11-25 21:13:52

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,需要看这些金额与实际需要缴纳的是不是相符了,不是平了就一定对了的
2016-11-15 09:26:51
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