老师,应交增值税明细账最后一行要留空吗,如果要的话还需要写什么?
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2018-11-23
您好,老师,这么晚打扰您了,您上次说的免交增值税有0.01的差额,要调整到营业外支出,但是报表上应交增值税会有余额0.01,那要怎么办呢
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2019-09-30
老师,我看以前会计支付金税盘服务费是做借应交增值税-未交增值税280 贷银行存款280这是为什么
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2020-03-12
公司账中显示:应交增值税-未交增值税科目借方有余额,但是实际情况是这个科目应该是平的,如何将账调平,能否冲管理费用?
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2017-05-29
5月份记账:借:应交增值税-转出未交增值税 5391;贷:未交增值税 5391;6月份申报纳税时实际缴纳增值税4341元,其中1050元全额抵减前几个月买的税控设备,请问老师,这笔业务应该怎么记账?
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2015-06-08
2019年账上做了减免税480,但是没有填过申报表4的减免表。我刚接上账,核对税金的时候发现了这个问题。今年冲了账,申报表4填写不通过的话,是不是要做借减免税480贷应交增值税480?
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2023-06-08
新政策下已交的增值税也退了,会计分录应该怎么做?印花税减半退税呢? 已缴的应交增值税,因新政策延缓缴纳,把已缴的增值税退回
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2022-05-16
我公司现出售了已使用过的轿车一辆(2016年8月购入),已抵扣过进项税金,二手车交易市场开具了“二手车销售统一发票”车价合计6万元,我公司的应交增值税是否按6万/(1+14%)*13%计算?
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2024-09-04
17年采购材料时有两笔进项税额直接做借:应交税费--应交增值税--进项税额1409.91 ,但是抵扣时直接做:借:应交税费--应交增值税--进项税额 贷:应交税金--应交增值税-待抵扣进项税 抵扣的时候得进项税额金额有包含那两笔采购的进项税额 现在进项税额余额会变多,要怎么改
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2019-05-07
小规模劳务派遣公司 ,开具增值税普通发票,未收到款项,做账借应收账款。贷 主营业务收入 应交增值税 普通发票为什么还有应交增值税
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2020-02-29
老师,我把金税盘的进项税给勾选了 ,分录做成 借:管理费用-办公费141.59 应交税费-增值税-进项税额 18.41 贷:现金 160 申报的时候,这个160以后我能全额抵吗?后面分录做成借:管理费用-办公费18.41 贷:应交税费-增值税-进项税额转出18.41 3.借:应交税费-增值税-进项税额转出 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税18.41
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2021-03-25
结转出口货物的成本和进项税额时,会计分录2个:借:主营业务成本 260,000 贷:库存商品 250,000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 10,000借:其他应收款-出口退税 32,5000 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 32,5000总觉得这样少了一个分录吧,就是购货的进项税额42,500不是分成两部分了吗,是不是还需要添加一个分录: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 32,5000 应交税费-应交增值税-进项
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2017-08-30
提供服务类的公司,像他们购买这些东西性质上是属于他们的库存,然后计入劳务成本,当他们收到收入的时候,借:银行存款 贷劳务收入,应交税费-应交增值税??? 然后需要结转成本吗?
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2017-04-01
上月进项发票忘抵扣,上月直接做应交税费---应交增值税(进项税)会计分录对吗?这个月在抵扣
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2017-10-10
老师好;有一个问题想请教一下,我们单位是小规模单位,去年上半年是手工做账,下半年改财务软件做账,财务软件在录入期初数时没有把应交税金---应交增值税贷方录入,交税后借方记账了,现在借方这个数一直存在,怎么办?
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2019-09-03
5月份购买固定资产,我做的的分录:借:固定资产-暂估固定资产 贷:银行存款;6月份收到发票,借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:固定资产-暂估固定资产 这样处理可以吗?谢谢
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2018-06-30
这整个业务流程是这样的,先做 借:××资产或成本费用科目 贷:应交税费——应交增值税(增值税检查调整) 再做 借:应交 贷:银行 ,然后申报以上个月实际发生申报,是这样吗老师
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2016-11-09
小规模公司,这次要交税,交的时候把金税盘的费用抵掉还需再交一部分的金额,分录是不是借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用 820 银行存款—工行
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2017-10-15
我们养殖业的购买了投影仪 分录是 借固定资产 电子设备 贷 银行存款 这分录不应该是借 固定资产 应交税费 应交增值税的进项税 贷银行存款吗 这分录不应该是这样写的吗?
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2017-11-02
查账时候看到17年的最后一个季度的增值税未缴纳, 现在补缴了, 直接做分录么 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款?还是怎么做账务处理?
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2018-07-13