送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-30 09:08

你好,需要先冲销之前暂估的分录,然后根据发票做购进固定资产分录

一笑而过 追问

2018-06-30 09:18

老师,你的意思是收到发票把5月份做的分录做个相反的分录冲销掉,再根据发票做购进固定资产分录?那固定资产计提折旧从6月份开始计提吗?谢谢!

邹刚得老师 解答

2018-06-30 09:19

你好,是的,先冲销暂估分录,然后根据发票做购进分录 
是从6月份开始计提折旧

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借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品。
2022-04-07 09:04:48
你好,这个固定资产的发票有认证抵扣吗?
2020-04-15 20:44:02
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 在结转固定资产清理净收益或经损失 净收益 借;固定资产清理 贷;营业外收入 净损失 借;营业外支出 贷;固定资产清理
2016-12-17 14:18:25
您好!进项税额没有减少,只是银行存款减少而已。
2018-07-26 14:38:20
你好,这个是税法对固定资产处置过程中涉及的税费的账务处理规定
2016-07-18 11:04:51
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