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借:管理费用-租赁费 10000 财务费用- 9 贷:预付账款4000 银行存款6009 粘贴单上应该写多少钱
1/430
2019-04-26
我公司承接客户单位办公设备(打印机和电脑)维修和维护,只是具备承接订单的能力,公司员工没有技术,实际服务是外包给第三方去实施的,现在收到开具的服务费发票,这个分录可以这样做吗?借:主营业务成本 2669.81 应交税费-应交增值税(进项税额) 160.19 贷:银行存款/应付账款吗?
1/1440
2020-07-28
老师印花税的会计分录 借管理费用印花税贷现金/银行存款 怎么答案是借现金贷银行存款
1/545
2016-09-19
公司买了一台车贷款买的,这个贷款利息是否符合费用资本化条件,如果不符合,原因是什么
3/827
2021-12-25
统借统还业务中,总公司贷款分给子公司,银行贷款的担保费可以分摊给子公司么?要收税么?
1/1631
2018-09-04
之前应由个人承担的社保,是要纳税调增的,但是我们公司实际上是公司也承担了社保的个人部分,我今年做账的时候应发工资里做了社保补贴个人部分,在代扣款项里又扣除了个人部分,就是计提借费用,贷应付职工薪酬-工资。发放时,借应付职工薪酬-工资,贷,其他应收款-个税,其他应收款-养老保险个人,银行存款。 是不是有问题?没有体现出社保补贴,正确的要怎么做?
1/1617
2018-12-11
印制宣传页钱已付,发票未到,付款时:其他应收款贷记银行存款,按照权责发生制,当期费用必须进当期,就要做:借:销售费用——广告宣传费贷:其他应收款——暂估其他应收款这一步暂估时,原始凭证附什么?收到发票借:其他应收款——暂估其他应收款贷:其他应收款
13/1254
2019-04-04
老师问个问题!收半年承兑换成一年的承兑!中间能挣多少好处费?
2/478
2022-02-25
付款单位付了一张电子承兑,几家协商着分款,单位扣其他单位的汇款手续费应该冲财务费用呢还是做营业外收入
1/890
2018-08-08
单位购买电子承兑,对公付款,承兑也已经背书转让,这笔收到承兑及付款的业务我该如何做账?求具体分录
1/876
2018-12-24
因我公司账户不能接受承兑,对方用银行承兑付款的,收款方账号无误,想更改接收账号,此承兑可以撤回么
1/4365
2019-08-12
工资计提和发放的分录有些不明白,计提是贷应付职工薪酬-工资/社保/住房公积金/福利 其他应付款-社保/住房公积金?这里的工资是实发数?社保和公积金公司和个人分别承担,发放时借应付职工薪酬-工资(应发数)贷银行存款(实发数) 其他应付款-社保/住房公积金 应交税费-应交个人所得税(代扣)那公司承担的社保公积金也发给员工了吗?
1/962
2018-11-18
我司开承兑,显示提示承兑已签收,收款方说没收到
1/3006
2021-08-20
我们这边的工会经费是按月缴纳,计提是借:管理费用 贷:其他应付款 下月缴纳时候是借:其他应付款 贷:银行存款。 有工会费用支出时候,比如员工节日慰问借:其他应付款。贷:银行存款/库存现金。我不知道这样做对不对 支出是借在管理费用还是其他应付款?
1/682
2019-07-16
交纳工会经费会计分录,借:管理费用一工会经费,贷:银行存款
1/2578
2020-02-10
请问出口开票应收账款500美元,收到外汇款398美元,另外102美元对方银行手续费,不会再款款给我们,做账时借银行存款398美元,贷应收账款398还是500,102入财务费用对吗,财务费用入借还是贷方
1/830
2020-07-20
物业公司代收代付水费,收款时 借:银行存款 贷:其他应收款-水费 付款时,借:其他应收款-水费 贷:银行存款, 这种情形,部分业主要发票, 开了发票的确认收入要增值税, 这情况怎么做分录结转呢
4/748
2021-05-14
我公司向政府的林业局每年年未时一次性交纳次年的荒山承包费,再把荒山承包给各承包户种植,于次年年中时一次性收取各名承包户土地承包费。公司收入为承包费的差价。问:分录如何做?
1/957
2019-10-17
老师,你好!缴纳社保和公积金,都不用计提吗? 怎么公司承担的不走管理费用?个人承担的怎么不走其他应收款?
1/847
2019-06-09
去年有笔费用不该做,当时是 借:管理费用 100000贷:其他应付款;我今年是不是做 借:管理费用 -100000 贷:其他应付-10000,借管理费用 100000 贷:以前年度损益调整
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2017-03-29
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