老师,刚才做账的时候发现一个员工10月份的差旅费 问
10 月做账:银行付款包含该 95 元时,借 “其他应收款” 95 元,贷 “银行存款” 95 元(先挂往来)。 11 月拿到专票:借 “管理费用 — 差旅费”、“应交税费 — 应交增值税(进项税额)”,贷 “其他应收款” 95 元(冲销往来,正常抵扣进项)。 答
老师,我新接手了一家服装企业,注册资本也都还没到 问
不需要做开办费的,。跨年营业才需要设置 答
初级会计职称怎么继续教育 问
直接百度当地会计网官网,继续教育入口 答
工厂取暖购买的暖气片保温管铝箔布之类的材料计 问
是车间取暖的计入制造费用 答
老师好,一般纳税人企业8月份将支付担保公司担保费 问
要更正成什么样的分录?不按财务费用核算? 答

借:管理费用-租赁费 10000 财务费用- 9 贷:预付账款4000 银行存款6009 粘贴单上应该写多少钱
答: 用银行回单6009
因公司经营困难,老板用自己的钱付企业房租费,但出纳这边并未记借老板钱。正常做分录应该如下:借款时 借:银行存款10000 贷:其他应付款-老板10000 付房租时 借:管理费用-房租10000 贷:银行存款10000 还款老板时 借:其他应付款-老板10000 贷:银行存款10000.但出纳这边并未记借老板钱时,该如何做账务处理?可不可以 借:管理费用-房租10000 贷:其他应付款-老板10000 。接下来该如何做财务处理?
答: 应该是最后一个分录,付款时计入管理费用,贷记其他应付款,还款时 借:其他应付款——XX老板 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
付下季度房租,借:预付账款~租赁费,贷:银行存款。摊销时,借:管理费用~租赁费,应交税费~进项税,贷:预付账款……对吗?
答: 你好!对的。就是这样。不过你的发票税额一次做进项。可以只分摊金额。





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