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已经预交了的增值税为什么要计提到未交增值税而不是已交增值税?
1/3571
2018-09-22
老师,增值税报表和实际入账的增值税有0.01的差额,实际入账的应交增值税少0.01,增值税报表上面的应交增值税多了0.01, 现在应交增值税 有一个0.01的借方余额, 请问 怎么冲销呢
1/1112
2020-04-20
不是不考虑增值税吗不考虑增值税就不需要加增值税计算入账的呀
1/522
2019-01-22
老师,应交增值税-应交增值税减免是不是也需要结转到未交增值税啊
1/802
2019-07-02
1:当月增值税进项大于销项,用借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -1,贷:未交增值税 -1吗?2:用每月把进项、销项结平,结转至未交增值税吗,转出未交增值税是负数(借方)是不是就是留抵呀?
1/399
2017-09-20
增值税纳税申报表附列资料(一)中开的外销发票是填在免抵退税开具其他发票这一栏还是免税,如何区分写两列
1/1790
2018-04-27
请问一下老师,小规模纳税人当月代开专票当月作废,已缴纳的增值税和城建税没退,税管员让留抵,分录怎么做呢?
1/1028
2019-12-03
小规模的到税务局发票 收取3%的增值税税额 如果当月发生额没有超过三万 这个交了的税额会不会退回来啊?
2/786
2016-07-23
8月份开有增值税发票9月份购方退回销货方9月份在税局开红字发票10月份电子申报税,如何填纳税申报表
3/1170
2014-11-16
应交税费增值税的科目是不是月末进项和销项都要结转到 应交增值税-转出未交增值税科目,然后如果应交增值税-转出未交增值税 科目是借方余额是留底,就不用转到 应交税费-未交增值税,如果是贷方余额就转到应交税费-未交增值税
1/2417
2019-03-22
老师您好,结转12月未交增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录是什么意思呢
2/1230
2021-06-30
老师,当月计提增值税是不是应该借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。次月缴费借:未交增值税,贷:银行存款?
4/974
2018-07-31
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 期末多交增值税为什么从借方余额转出?不是可以留抵吗?
2/2742
2020-06-29
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税这个分录对吗
3/2544
2019-03-06
想了解房地产增值税及土地增值税
1/589
2019-11-27
老师,应交增值税和未交增值税一样?
4/749
2022-03-04
老师,你看看我做的进项税转出及本期增值税结转对不对:(进项税额转出)借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 (本期结转增值税分录)借:应交税费-应交增值税-销项税额 借: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税
2/585
2018-11-27
甲公司为增值税一般纳税人,销售的产品为应纳增值税产品,增值税税率为13%,产品销售价格中不含增值税额。产品销售成本按经济业务逐笔结转。所得税税率25%。公司2019年发生如下经济业务: (1)向B公司销售甲产品一批,销售价格535 000元(不含增值税),产品成本305 000元。产品已经发出,并开出增值税专用发票,已向银行办妥托收手续。 (2)根据债务人的财务状况,对应收账款计提20 000元坏账准备。 (3)采用预收款方式销售商品,当年收到第一笔款项10 000元,已存入银行。 (4)收到B公司甲产品退货(非资产负债表日后事项),该退货系甲公司2018年售出,售出时不含税售价共计2 000元,成本1 750元,该货款当时已如数收存银行。甲公司用银行存款支付退货款项,退回的甲产品已验收入库,并按规定开出红字增值税专用发票。
7/1588
2021-06-27
老师,缴纳增值税的凭证附件是增值税电子交款单,还是增值税申报表
1/1031
2016-09-18
老师,增值税的计税依据为什么是增值额而不是不含增值税的销售额?
1/1398
2019-06-26
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