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这个是10月份申报增值税的数,没有抵税,这次申报,有税了,是不是还是填这个表,本期实际抵减税额啊?然后就可以抵税了。可是本期的期初余额也没有这个数啊
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2018-12-07
退役士兵政策优惠,抵减完增值税和附加税后,还剩9万的余额,年末应交企业所得税是8万,实交7万,应补税额1万,所得税可以再抵扣多少钱呢,是1万还是8万
1/18
2023-10-26
问题一:第一次购买税控盘做分录 借:固定资产 1130 贷:银行存款 1130 抵税时 借:应交税费-应交增值税(减免税额)1130 贷:管理费用 1130 那么固定资产如何不是挂有余额1130??
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2022-08-27
增值税税负率=当期应交增值税/当期应税销售额,老师能否举列说明一下,以20万收入为列。
1/697
2020-07-23
(1)计算甲公司当月准予抵扣的增值税进项税额 (2)计算甲公司当月直接销售开行电视的增值税销项税额 (3)计算甲公司当月以旧换新方式销售k型电视的增值税销项税额
1/838
2021-12-17
南方某城市一家药酒生产企业为增值税一般纳税人,2020年7月,该公司发生以下经济业务:①外购原材料一批,货款已付并验收入库。从供货方取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为30万元。另支付运费10万元,运输单位已开具运输发票;②销售药酒一批,取得产品销售收入2450万元(含增值税),向购货方收取手续11.3万元(含增值税)。其他相关资料:该公司月初增值税进项税额余额为6.3万元;取得的专用发票已经过税务机关认证并申报抵扣,取得的运输发票已经税务机关比对;已知消费税税率为10%。要求:根据上述资料及税法相关规定,回答下列问题。 (1)计算该公司7月的增值税销项税额及可抵扣的进项税额。 (2)计算该公司7月应纳增值税税额。 (3)计算该公司7月应纳消费税税额。
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2023-12-06
老师你好!在登记现金日记账时,本年累计的余额计算公式是期末余额=期初余额-本期减少额 本期增加额。这个本期怎么解释?比如是6月份?
1/1039
2016-05-31
普通增值税发票税率税额必须填写吗
1/1128
2015-11-10
税控盘维护费280,1.做管理费用,2.然后管理费用转到应交增值税-抵减税额 3.先做进应交税金-应交增值税-转出未交增值税,再转应交税金-未交增值税??还是直接转进应交税金-未交增值税,不需要转应交税金-应交增值税-转出未交增值税??
1/813
2018-10-12
现在进项税额,是直接入应交税金-应交增值税-进项税额
1/741
2018-07-13
我们公司是小规模纳税人,下个月要纳税申报了,如果12月底应交税费未交增值税是贷方,金额只有400,属于免税,那分录怎么做。如果余额在借方,就一直留在那里吗
3/826
2016-12-02
老师您好,上年进项留抵1000,这个月销项50,请问需要做会计处理吗?如果需要分录怎么写?请问年未是不是都需要把进、销项税各科目的余额,全部转入:应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
1/913
2020-03-13
想请问一下老师,进项税转出,我做的分录对吗?借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付职工薪酬-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 借:管理费用-福利费 贷:应交税费应交增值税-进项税额转出
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2021-06-22
老师延期缴纳增值税,用下月留底税额抵减本月增值税,那附加税需要这个月计提吗?还是交多少增值税交多少附加税
1/1570
2019-06-12
本季销售额11376.51 税额341.29 免增值税 报城建税等怎么申报
5/501
2017-04-17
申报增值税时,预缴税额比应缴税额多2分钱,怎么办
1/2133
2018-10-11
煤矿企业的增值税的进项税额和销项税额怎么计算?
1/1590
2019-04-09
申报增值税时,预缴税额比应缴税额多几分钱,怎么办
1/3199
2020-10-07
建账的时候应交税费未交增值税 和待认证进项税这两个科目期初余额有问题 过了这么多年 未交增值税我申报表上的数字对不上 待认证和实际没认证的发票对不上 这个怎么调整
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2021-03-15
增值税课程前测(v1) 1.A公司购入甲产品30件,每件1000元;购入乙产品20件,每件2500元,增值税税率为13%。产品已验收入库,货款未付。 2.销售甲产品20件,每件售价2000元,货款40000元,增值税税率为13%,货款已收到并存入银行。 3.销售给恒新厂甲产品10件,每件售价1500元,乙产品20件,每件售价4000元,共计95000元,增值税销项税额12350元,收到面值为107350元的商业汇票一张。
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2024-05-30
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