老师您好,上年进项留抵1000,这个月销项50,请问需要做会计处理吗?如果需要分录怎么写?请问年未是不是都需要把进、销项税各科目的余额,全部转入:应交税费-应交增值税-转出未交增值税?

suki
于2020-03-13 15:21 发布 1163次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
学员你好,借方应交税费-增值税-转出未交增值税的金额可以不做处理,或者年末调减销项,进项和转出未交科目
2022-02-28 22:57:12
您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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