公司收到财政局拨款,此款我放入了其他应付款-专项应付款里啦,之前产生的费用都是借管理费用,贷其他应付款-某某,当用这笔专项应付款还某某钱时,怎么做会计分录呢
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2019-01-12
【第1笔业务】6月1日,因急需资金,贴现还差2个月到期的商业承兑汇票,票面金额500 000元,贴现率9%,收到贴现金额492 500元,存入银行。 【第2笔业务】 6月1日,归还2016年12月1日借款本金500 000万元及利息14 625元(已经计提)。 【第3笔业务】6月1日,从建行贷款,半年期400 000元,年利率5.85%,到期还本付息。贷款3年期15 000 000元,年利率6.40%,到期还本付息。两笔贷款已经转存至企业工行账户。 【第4笔业务】6月10日,企业发行债券1 000 000元,扣除发行费120 000元,实际收到9 880 000元,存入银行。 【第5笔业务】6月20日,归还长期借款1 000 000元,并支付最后一年利息66 500元(每年6月20日付息一次,到期还本。查看明细账,已预提33 250元)。 【第6笔业务】6月21日,收到存款利息1 075.86元。 【第7笔业务】6月30日,计提本月短期借款利息1 950.00元。
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2021-11-03
公司一般都不会很快和供应商结款,所以隔一段时间的话,供应商来我公司打借款,拿点现金,年底的话我要把材料结转成本,我的分录是这样,借,其他应收款,某供应商,贷现金,结转时,比如进费用,借,管理费用,贷其他应收款款,某供应商,贷现金,这样可以吗?
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2019-02-20
请问,10个员工报销,然而是把所有报销款汇款,打给一个人(甲),报销40000元,钱已经汇给那个人了,但后来发现,有一笔退单10000元。请问,我在做账时,是这样吗?做10笔,借:费用 1000,贷:银行存款 1000,还是借:其他应收--甲40000,贷:银行存款。借:管理费用1000,贷:其他应收款--甲。
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2020-04-23
扣缴社保时:借:管理费用-社保 其他应收款-个人社保 贷:银行存款 然后计提当月工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这个管理费用填的数字 是不是员工全额工资(没扣除个人的社保缴交部分)??
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2017-05-15
出口收汇时,中间行扣除手续费会计分录:借:银行存款-美元 财务费用-手续费贷:应收账款这样做分录对吗?
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2019-04-02
差旅费实行包干使用,如果出差人员有盈余,自留,差旅费支出去的款发票不足额,差旅费借款,如何冲账呢?
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2019-03-14
老师报销的先拿到票,是个人先垫付的会计分录是借:管理费用贷:其他应付款对吧!支付给个人借其他应付款 贷:银行存款
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2023-05-15
老师,去年的一批账,本来是 借:其他应付款-100 贷:银行存款-100,但错记成:借:管理费用-100 贷:银行存款-100.今年要调这笔账,要怎么调。
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2020-06-30
两年交一次房租,账是这样做吗? 1.借 其他应付款---房租 贷:现金或者银行存款。 以后每月2. 借 管理费用---房租 贷 其他应付款---房租
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2018-09-15
申请专利的费用,我可以先 借:其他应收款 贷:银行存款 等到可以形成无形资产了 借:无形资产 贷:其他应收款 可以这样做吧?
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2019-09-30
去年12月一笔印花税,计提:借管理费用-印花税 贷其他应付款,缴纳时:借:其他应付款,贷银行存款。这个要怎样改正?分录怎么做?
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2018-07-15
企业发生坏账时,借:坏账准备 贷:应收账款 然后 借:管理费用 贷:应收账款 这样的话不是贷两笔应收账款了吗。我不理解。请指教
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2019-06-01
15日 员工出差借支 借:其他应收款 300 贷:库存现金 300 18日 出差回来报销 借:管理费用—差旅费 310 贷:其他应收款 300 库存现金:10 登记现金日记账的时候,第一笔,科目:其他应收款 摘要:员工借款 贷方金额300 那么第二笔怎么登记?
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2019-08-06
第一笔分录借:其他应收款~个人 10 贷:现金10.第二笔,报销:借:管理费用10、贷:其他应收款~个人后来发现这个人不是我们公司需要挂往来,我调帐可以直接 借:管理费用 -10 贷:其他应收款~兄弟公司10这样可以吗,正规吗
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2018-01-09
请问老师,现在实务中,个人去采购零星物品,用公对私转帐,可以记借其他应收款--****,贷:银行存款。然后再用开回来的发票,冲回其他应收款吗?借:管理费用--办公用品,贷:其他应收款 这样做帐可以吗?
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2020-05-22
A在公司借了一笔23万的款,分录为借:其他应收款A 贷:银行存款,现在他负责的项目所支出的费用由他自己出,抵借支,一直把借支抵完,如果现在一个项目发生了一万的费用,那我分录是借:主营业务成本-某某项目,贷:其他应收账A,请问这样做分录是对的吗?
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2019-04-24
老师,预付厂房租金,发票未到,分录可以写借其他应收款,贷银行存款,然后月末计提这个租金,借制造费用,贷其他应收款吗?
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2020-02-25
支付房租的时候是:借:管理费用-开办费,贷;:银行存款。那摊销分录要怎么做
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2018-01-18
像这种员工报销餐费,直接和一笔可以吗?借:管理费用贷:银行存款 可以吗?
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2022-10-09