老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

申请专利的费用,我可以先 借:其他应收款 贷:银行存款等到可以形成无形资产了 借:无形资产 贷:其他应收款 可以这样做吧?
答: 你好 可以的 也可以先计入管理费用 到时转无形资产
企业处置固定资产、无形资产,应当按照实际收到或应收的金额等,借:“银行存款”“其他应收款”等科目。这句话中其他应收款指处置固定资产、无形资产未支付的款项。这样理解是否正确?不能用“应收账款”科目
答: 同学你好,如果没有收到款项,可以用应收账款科目 ;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问:我这样做账正确么1,公司购买土地交保证金时借:其他应收款——xx贷:银行存款—银行2,退还土地保证金转为土地出让金时(退土地保证金时没有走现金,直接将钱从内部转了)借:无形资产—土地使用权贷:其他应收款—xx3,购买土地产生印花税和契税借:无形资产—土地使用权—契税 无形资产—土地使用权—印花税贷:银行存款—银行
答: 你好 是的 同学的分录正确。









粤公网安备 44030502000945号



薄荷凉angel 追问
2019-09-30 10:20
meizi老师 解答
2019-09-30 10:22
薄荷凉angel 追问
2019-09-30 10:24
meizi老师 解答
2019-09-30 10:24
薄荷凉angel 追问
2019-09-30 10:36
meizi老师 解答
2019-09-30 10:38