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根据应收账款,进项税额,怎么计算需要购买多少发票?
1/675
2019-04-01
借应收账款,贷主营业务收入,贷应交增值税,红字发票要怎么记对应的科目
1/693
2019-06-03
借:应付账款-应付暂估款-物资暂估 应交税费-应交增值税-进项税额-应抵扣固定资产增值税 贷:应付账款-应付物资款 这个分录如何理解
1/2584
2019-11-25
#提问#计提坏账准备是,借:资产减值损失-计提坏账准备 贷:坏账准备 坏账转销时: 借:坏账准备 贷:应收账款 已确认转销的坏账又收回来时:借 应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款,那坏账准备不是增加了吗,应收都收回来了,计提时的坏账准备怎么平账啊?
1/1510
2018-10-16
请问,采矿权交易服务费和出让勘查(款交公共资源交易服务费),收到专票分录是 借:无形资产-矿产权 应交税费-进项 贷:银行/预付款等,是吗
4/803
2022-01-26
老师,如果我做了其他应收款-待抵扣进项税 这个科目,那我申报的时候是不是也要体现出来啊,但是我申报的时候没有做啊,那怎么办啊
1/589
2016-01-15
为什么收到银行存款利息不贷应收利息而贷财务费用
1/2320
2020-06-30
老师您好,请教一个问题:两家公司甲和乙, (1)甲公司账上有这样一个分录:借:现金 贷:其他应收款--乙;乙公司账上应该怎么反应这个业务? (2)先需要调账,把业务一中甲收到的钱要挂到乙公司账上,需要做预收账款,请问怎么处理、 谢谢
1/722
2020-03-10
老师,客户订货5万,1000件,当时价格是50元一件,当时客户打款给公司老板个人的,借:其他应收款,贷:预收账款。在8.6日那天1000件已经出完了,但是价格又重新谈成了40元一件,相当于之前是打款4万,现在4万的账要销掉,但是之前出货的价格都是按50元算的,就相差1万,现在这个客户又要打款4万,但是做账要做5万。这个调账要怎么调呢?
2/1523
2019-08-16
老师,借:预收账款-前台押金 贷:其他应收款-前台客账是什么意思?描述的是哪类经济业务呀?
3/1262
2016-06-13
研发人员加班公司同意订餐,和饭店约定按月结账,对方开具发票后,我们在进行转账,请问如何做分录 收到发票 借:管理费-福利费 贷:其他应付款-XX 付款 借:其他应付款-XX 贷:银行存款
1/517
2020-07-09
借:现金 贷:管理费用 贷:其他应收款(个人养老),应该怎么理解。
1/642
2017-04-13
平常做帐如红砖厂收到红砖款应记在借方,开支写在贷方,余额在借方吧。收到钱的时候借现金 贷应收账款 余额应该在借方还是贷方?余额应该怎么写
1/1140
2017-12-19
你好,老师!我们是挂车销售公司!我们收到客户购车款时,借:银行存款,贷:其他应付款~甲;销售的时候,甲需要我把发票开给他挂靠的运输公司,借:应收账款~A公司,贷:主营业务收入,贷应交税费。那么这个应收该如何平账呢?
1/573
2018-12-04
老师,我公司收到某挂靠工程银行承兑汇票 借:应收票据 贷:其他应付款--A工程 背书转让时 借:其他应付款 贷:应收票据 这样做对吗?
2/1361
2016-10-26
资产负债表中预付款项和应付账款如何填列?
1/2794
2018-01-10
我的单位属于建筑施工的,挂靠在其他建筑公司,按产值来报工程款,通过建筑公司开票给业主,业主付款给建筑公司,建筑公司扣税点和管理费,材料和人工费直接建筑公司付。代付材料和人工:借:工程施工一材料(人工费)贷:应收账款。确认工程款:借:应收账款 贷:主营业务收入,可以吗?
1/1577
2018-05-01
员工离职但是公司还是帮他代缴社保,他每个月把企业和个人部分都打到公司账上,那收到钱怎么做账?然后每月计提他的社保怎么做呢?看下这样做可以吗?收到款做借银存,贷其他应付款;计提企业社保:借其他应付款,贷应付职工薪酬-社保;计提个人社保:借其他应付款,贷其他应收款-个人社保
3/5330
2017-07-03
老师,小规模 开的销项税,借:应收帐款-*** 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用)那到结转时,这个得怎么处理
11/105
2024-04-12
甲企业对应收款项按年末余额的5%计提坏账准备,2017年年末企业应收款项为6百万元,2017年发生坏账30万元,收到已核销的坏账10万元,2017年初坏账准备贷方余额为8万元,则2017年年末甲企业对应收款项应计提的坏账准备为多少元?
1/2883
2018-09-15
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