研发人员加班公司同意订餐,和饭店约定按月结账,对方开具发票后,我们在进行转账,请问如何做分录 收到发票 借:管理费-福利费 贷:其他应付款-XX 付款 借:其他应付款-XX 贷:银行存款
会计小白_ph533158
于2020-07-09 14:51 发布 550次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

借研发支出-费用化支出贷应付账款
借应付账款贷银行存款
2020-07-09 14:54:31

代收代付,贷方不应该是其他应付款吗?
2019-12-05 18:35:06

你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
2021-05-13 08:09:33

可以先做借其他应付款,之后再贷其他应付款?不是应该先贷再借嘛
2022-01-24 08:16:39

你好 你需要先做 借借:其他应付款—某某
贷:银行存款 然后补计提费用 借管理费用-研发人员社保 贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保 贷其他应付款—某某
2020-04-30 11:35:21
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