公司成立时,老板拿来一堆票报销,借:管理费-开办费 贷;其他应付款-老板,等以后还时 借:其他应付款-老板 贷;银行存款,和投入实收资本没关系呀

春暖花开
于2019-01-04 08:58 发布 720次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-01-04 08:58
是的,这是老板报销的费用,是这样账务处理
相关问题讨论
可以先做借其他应付款,之后再贷其他应付款?不是应该先贷再借嘛
2022-01-24 08:16:39
你好 你需要先做 借借:其他应付款—某某
贷:银行存款 然后补计提费用 借管理费用-研发人员社保 贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保 贷其他应付款—某某
2020-04-30 11:35:21
不是商品,只是A委托销售竞标,招标费A出
2021-08-13 14:45:13
那今年调整的话 会计分录该怎么做呢
2017-05-22 11:26:18
你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
2021-05-13 08:09:33
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