送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-06 17:23

被挂靠单位,挂靠的项目按照自己的项目核算,扣掉管理费和税金的余下的款项,都需要用工程上的工程材料发票和劳务发票,其他发票进行冲抵成本

常蕊 追问

2020-01-06 17:24

我们是小规模纳税人核定征收

常蕊 追问

2020-01-06 17:24

我就是不知道哪样做合适

朴老师 解答

2020-01-06 17:29

做成本就可以了哦

常蕊 追问

2020-01-06 17:32

我就是想问这笔业务怎么做  小规模核定  我们不需要成本

朴老师 解答

2020-01-06 17:49

核定的话那也是做成本的,你有的话就要做,和查账征收的一个做法

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你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
2021-05-13 08:09:33
可以先做借其他应付款,之后再贷其他应付款?不是应该先贷再借嘛
2022-01-24 08:16:39
你好 你需要先做 借借:其他应付款—某某 贷:银行存款 然后补计提费用 借管理费用-研发人员社保 贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保 贷其他应付款—某某
2020-04-30 11:35:21
你们这个第2次咋是700多了,这个挂错做做借银行 贷其他应付款就可以啊,要不做借管理费用 负数 借银行,重新做借管理费用 196 贷他应付款也可以
2020-05-19 15:27:02
老师有代收协议的话就按我上面的分录做就行吗?
2019-06-20 10:47:33
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