请问老师,公司出售房产预备缴纳土地增值税,立项和 问
- 国有土地使用权出让/转让合同、地价款支付凭证(银行回单)、契税完税凭证 - 土地出让金票据、拆迁补偿协议及签收凭证、青苗补偿等相关合同与支付记录 - 土地成本分摊说明(按可售面积等合理口径)及相关计算表 答
老师,麻烦看一下,这个图片,我应付职工薪酬应酬-医保 问
那个不影响报税的哈 答
老师给个人开房屋销售发票,项目工程怎么写,不动产+ 问
不动产%2B小区名称,可以的 答
公司注销的时候实收资本可以有余额么? 问
不能有余额的,所有科目 答
老师我想问下,小规模纳税人这个季度又开了专票又 问
是的,就是那样做的哈 答

你好,公司员工2月借支7200(每个月房租600,12个月一缴,共7200)的房租给员工,当时做的分录是:借 管理费-2月 600元 待摊费用 6600 贷 其他应付款-员工未付款 7200 当出纳打钱给员工是:借 其他应付款-员工未付款 7200 银行存款 7200 请问4月份员工冲销借支的分录是不是:借 管理费-3月 600,管理费-4月 600 贷 待摊费用 1200 ,好像 觉得还少了什么
答: 你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
老师,新接手一个家会计工作,之前会计有笔往来款是这样做的,先做的 借 其他应付款-还法人垫款,贷 银行存款,挂了一段时间,之后又做的 借差旅费/管理费等,贷其他应付款 冲销了一部分, 这样是可以的吗?
答: 可以先做借其他应付款,之后再贷其他应付款?不是应该先贷再借嘛
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好! 第一次做账时。 借:管理费 196 贷:银行存款 196(实际应挂在其他应付款,钱付错了)第二次冲账 借:管理费 735 贷:银行存款 707 其他应付款 28会计说,这样做,就是把原先搞错的付出钱的196冲完了,现在账上是挂了28。这是什么意思
答: 你们这个第2次咋是700多了,这个挂错做做借银行 贷其他应付款就可以啊,要不做借管理费用 负数 借银行,重新做借管理费用 196 贷他应付款也可以









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常蕊 追问
2020-01-06 17:24
常蕊 追问
2020-01-06 17:24
朴老师 解答
2020-01-06 17:29
常蕊 追问
2020-01-06 17:32
朴老师 解答
2020-01-06 17:49