分录这么做合吗?公司买每一车货物险总计25000,其中20000是自己承担,5000是代收代付。借:银行存款5000 贷:其他应付款代付5000 当提前挂账时,借:管理费-保险费20000 借:其他应付款-代付保险费5000 贷:其他应付款-保险公司保险费25000

开果儿
于2017-05-18 13:06 发布 1125次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-18 15:16
发票是保险公司全部开给我们公司的,老师,我只想知道这么做分录对吗
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你们这个第2次咋是700多了,这个挂错做做借银行 贷其他应付款就可以啊,要不做借管理费用 负数 借银行,重新做借管理费用 196 贷他应付款也可以
2020-05-19 15:27:02
老师有代收协议的话就按我上面的分录做就行吗?
2019-06-20 10:47:33
但是在12月份的科目余额表中,租赁押金期末余额借贷都是0,如果按您说的调,那么租凭押金贷方就有余额了
2019-04-17 14:35:17
是的,这是老板报销的费用,是这样账务处理
2019-01-04 08:58:25
你好预支是不是先给钱给员工?后续才取得发票回来报销?
2021-05-13 08:09:33
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2017-05-18 13:38
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