送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-08-16 07:26

你好,没太明白,是客户再打4万,这之前的五万怎么处理

老式公寓 追问

2019-08-16 08:55

之前实际打五万按四万算,到8.6号那天出货四万,刚好清账,之前多打的一万和后面打的四万加起来五万重新算,意思是还有五万的预收

小惑老师 解答

2019-08-16 09:27

对,那你就把后来4万和剩余1万都做预收账款处理

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同学,你好 应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方; 资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
你好,你单位是没有设置预收账款,其他应收款科目吗?
2021-02-20 13:59:05
1.借 其他应付款-甲 贷 库存现金 2.借 其他应收款-已 贷 预收账款
2020-03-10 20:32:07
你好,没太明白,是客户再打4万,这之前的五万怎么处理
2019-08-16 07:26:24
您好,能发原始单据上来看下吗??
2016-06-13 21:55:49
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