送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-02-20 15:33

同学,你好
应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方;


资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.

蒲公英 追问

2024-02-20 15:43

第一部份懂了,老师。但是第二部份我是其他应付款为负数,如何调到其他应收款中去,是单纯报表重分类吗,我是T3系统中自动生成报表的,要怎么调公式。

小菲老师 解答

2024-02-20 15:45

同学,你好
单纯报表重分类,不懂账

小菲老师 解答

2024-02-20 15:45

同学,你好
单纯报表重分类,不动账

蒲公英 追问

2024-02-20 15:48

好的,老师,那在T3系统中自动生成财务报表的,需要怎么样报表重分类

小菲老师 解答

2024-02-20 15:49

同学,你好
自己手工改

上传图片  
相关问题讨论
你好! 其他应付款,其他应收款…是正常购销业务以外会用到 应收账款,预收账款,应付账款…是购销业务会用到
2022-03-26 11:29:01
你好 这个就是企业收的,一个后面要退回的质保金,对吗 ? 原来冲这笔 钱的分录 是怎样写的
2021-05-25 12:24:19
预收账款可以换成其他应付款
2017-02-26 11:17:52
你好,需要把应收账款收回,预收账款需要转为收入 其他应收款需要收回,其他应付款需要支付掉,余额才会为0的
2021-09-23 08:55:36
可以的,可以只设置一个
2019-11-12 11:24:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...