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老师 他这个账务处理借方为什么不走管理费用电费 而是走预付账款呢
2/770
2022-08-31
小企业会计准则残保金计提时 借:管理费用 贷:其他应付款还是应交税费?
1/1234
2017-10-10
我们找TCL借款,他们直接把款打给了我们的供应商A公司,我们在通过对公把货款和利息一起打给TCL直接借:应付账款——A公司 财务费用——利息 贷:银行存款(对公)直接这样做分录吗财务费用直接用银行的对账单入账就可以了吗
1/913
2017-12-28
老师,我又陷入死循环了比如我们平常买的东西 借:管理费用 贷银行存款是吧 但是是同事垫付的 是要写借:其他应付款 贷银行存款?其他应付款不是往来款吗?不用冲啊啥的?
2/118
2024-08-09
1.计提工资: 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 2.发放工资: 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 贷 其他应收款-个人所得税 3.借 库存现金 贷 其他应收款-社保(个人部分)
1/1826
2019-11-29
是新公司,管理咨询公司。工资/房租/电费这些固定支出都是成本,但是新公司没有收入前不能做成本。所以1/没收入前,借:长期待摊费用-开办费 200万 贷:银行存款 200万, 有收入后,这些固定费用做成本,之前的开办费直接入转入管理费用。一次性摊销 借:管理费用 200万 贷:长期待摊费用 200万2/还是直接就入管理费用-开办费?借:管理费用-开办费200万 贷:银行存款 200万?
1/873
2018-09-04
收到财政局专项资金(用于物业管理移交维修),是计入专项应付款还是递延收益, 以后发生维修费用的时候:做两个分录: 借 :管理费用一维修费,贷:银行存款 借:递延收益 贷:营业外收入一政府补助
1/1437
2018-12-28
查到去年有一张有一笔费用会计分录写错,写的是借其他应收款,贷银行存款,实际上这笔费用是用于支付劳务费的,请问这个该怎么修改
1/714
2019-10-17
交了社保的款我可以这样做分录吗?我们报税时用的是扣完社保公积金的金额报的!借:现金 贷:其他应付款--社保 借:管理费用--社保 其他应付款--社保 贷:银行存款
1/583
2017-10-18
就是说我这个月的工资计提是这样做的借:管理费用 应付职工薪酬 其他应付款 应交税费——应交个人所得税 然后是 借:应付职工薪酬 贷:库存现金,那我下个月做扣款的时候,直接做成这样 借:管理费用——社保费 其它应付款——社保代扣代缴 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 这样做可以吗?
1/481
2015-08-07
A在公司借了一笔23万的款,分录为借:其他应收款A 贷:银行存款,现在他负责的项目所支出的费用由他自己出,抵借支,一直把借支抵完,如果现在一个项目发生了一万的费用,那我分录是借:主营业务成本-某某项目,贷:其他应收账A,请问这样做分录是对的吗?
3/293
2019-04-24
预付季度房租时,没开发票: 借:预付帐款 贷:银行存款 按月摊销时: 借:管理费用 贷:长期待摊 收到发票时: 借:长期待摊 贷:预付帐款 老师,分录这样处理正确吗
3/617
2022-09-29
员工借了1650元,六月头把这1650递减了,还给报销了4102,我做了一个借其它应收款1650贷银行存款1650,然后又做了一个借管理费用1650贷其它应收款1650,对吗?
1/1012
2018-06-02
向银行借款10,000,000借款年利率为9%借款手续费率为1%筹资方式的个别资本成本是多少
1/222
2023-04-20
借:银行存款——建行 97550 财务费用——手续费 2450 贷:应收票据——银行承兑汇票 100000对吗
1/838
2017-04-06
老师,交了电费的,前期借管理费用,贷银行存款,后期发票到了怎么做账呢
1/354
2021-05-24
企业会计准则社保费可以不计提 直接做 借:管理费用-社保 贷:银行存款 吗?
2/686
2022-05-11
客运服务费,计算抵扣税金。借:差旅费 借:应交税费 贷:银行存款
1/1026
2019-05-20
老师,我们公司有个人是我们的股东,但是没有写进公司章程,他打进的钱我一直做的是借款,我想到时候写进公司章程后,再将借款转做股本,但是这次他将打钱的用途写成了股本金,我该怎么处理 啊
3/643
2016-09-23
债权人为了防止其利益被侵害,通常采取的措施不包括( )。 A、破产时优先接管 B、在借款合同中规定资金的用途 C、发现公司有损害其债权意图时,拒绝进一步合作 D、要求提高利率
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2020-03-04
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