员工借了1650元,六月头把这1650递减了,还给报销了4102,我做了一个借其它应收款1650贷银行存款1650,然后又做了一个借管理费用1650贷其它应收款1650,对吗?
小蜗牛的妈妈
于2018-06-02 21:14 发布 1052次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-02 21:15
您好,前面的分录是对的,后面的分录,借:管理费用,4102+1650,贷:其他应收款,1650,现金或者银行存款,4102。
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您好,前面的分录是对的,后面的分录,借:管理费用,4102+1650,贷:其他应收款,1650,现金或者银行存款,4102。
2018-06-02 21:15:57

你好,这个分录不对
2018-06-02 21:31:33

您好,从我们公司的库存现金只支付1650给老板即可。
借:其他应收款 -保险赔偿1650 贷:库存现金1650
2020-04-01 16:27:28

是的,同日开发票,直接计入收入
2025-06-04 15:04:37

借管理费用-维修费贷银行
2020-05-11 08:49:35
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