2019年做了分录: 借 管理费用-房租36000 贷 银行存款18000 贷 其他应付款18000 请问2020年要怎么做摊销?
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2020-03-30
请问这笔分录是讲进项税冲减行为费用吗? 没收到发票时 借:原材料 贷:应付账款 收到发票付款时 借:应付账款 应交税费 应交增值税 进项税额 营业费用(红字) 贷:银行存款
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2018-11-27
请问销售打款每天都减了手续费几元,银行少收款计入财务费用,一个月累计再一起做一张分录可以吗?分录是借财务费用,贷应收账款还是贷主营业务还是银行存款
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2021-04-26
1、直接拿发票回来报销: 借:长期待摊费用/管理费用—开办费 贷:其他应付款—某某股东(附件是什么) 2、以后还款: 借:其他应付款—某某股东 贷:银行存款/库存现金(附件是什么)
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2016-03-30
给员工购买的铁架床,我可以直接记借管理费-福利费,贷银存吗?还是需要借管理费用 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款
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2023-10-08
银行承兑汇票敞口费有什么法律依据的收费标准么
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2021-07-08
税控盘维护费支付维护费时,借:预付账款 280 贷:银行存款280 对吗?还是要放其他应付款?
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2020-05-26
当天借款买东西,当天报销抵扣借款的还要分借:其他应收款,贷:银行存款,再报销冲抵其他应收款,还是说直接做费用,贷:银行存款啊
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2020-05-18
给客户代垫的费用从之前是挂其他应收款的,然后可以用应收账款冲回来吗 借:其他应收款 贷;银行存款 冲 借:应收账款 贷:其他应收款
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2016-12-16
] 乙公司在与甲公司交易中获得300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:\"承兑。甲公司款到后支付。\"根据支付结算法律制度的规定,下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是( ) A.丙公司已经承兑,应承担付款责任 B.应视为丙公司拒绝承兑,丙公司不承担付款责任 C.甲公司给丙公司付款后,丙公司才承担付款责任 D.按甲公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的付款责任这题为什么选择B
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2018-08-10
我公司收到A公司一张50万银行承兑,其中30万为我公司应收账款,另外20万代A公司付给B公司,B公司要现金,找我公司贴现,我公司付银行存款188000元给B公司,扣除贴现手续费12000元。分录如何写?
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2020-05-11
报销体检费需要做借:管理费用——员工福利费 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款 或者库存现金。这样的分录吗? 直接做借:管理费用——员工福利费 贷:银行存款。这样的分录行吗
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2016-04-08
单选题4/132 4、乙公司在与甲公司交易中获得300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:"承兑。甲公司款到后支付。" 根据支付结算法律制度的规定,下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是( ) A丙公司已经承兑,应承担付款责任 B应视为丙公司拒绝承兑,丙公司不承担付款责任 C甲公司给丙公司付款后,丙公司才承担付款责任 D按甲公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的付款责任
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2019-06-23
借 无形资产 836.96万元 未确认融资费用 163.04万元 贷: 银行存款 1000万元 第一年年底付400万时 借: 长期应付款400万 贷: 银行存款400万元 借:财务费用 83.70万元 贷:未确认融资费用 83.70万元 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52万元 贷:银行存款52万元 第二年年底付款300万元 借:长期应付款 300万元 贷:银行存款 300万元 借:财务费用(836.96-400+83.70 )*0.1=52.07 这里为什么是+83.70的利息而不是减掉呢,83.7是第一年的付掉了呀
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2021-12-17
工会经费可以这么做吗?1.借管理费用 贷应付职工薪酬 2.借应付职工薪酬 贷银行存款
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2017-03-19
电脑价格没超5000,当月做行不行? 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用-办公费 贷:固定资产
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2019-11-01
一般纳税人建筑安装业预收款怎么做账?是借银行存款贷预收账款 应交税费还是借银行存款贷预收账款 在借预收账款贷工程结算 应交税费?但是工程结算不是工程结束才能用的科目吗?但是给对方开票了要怎么入预收账款走?
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2017-04-22
挂靠的怎么做账务处理,挂靠时:借:应收账款—xx工程 贷:工程结算—价款结算 应交税费—增值税销项 结转收入:借:工程结算—价款结算 贷:主营业务收入 回款时:借:银行存款 贷:应收账款—xx工程 那付给挂靠方工程款和收取管理费怎么做分录
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2022-01-14
预收了部分货款,含税22600,最后收到剩余款项‘含税45200’,分录这样对吗 借银行存款 22600 贷预收账款 20000 应交税费-增-销项 2600 借预收账款 20000 贷主营业务收入 20000。 收到剩余款项时 ,借银行存款 45200 贷主营业务收入 40000 应交税费-增-销 5200
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2024-02-27
我公司为供应商,请问采用建行保理业务收款,我们需要承担什么费?费用有多少?
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2019-11-23