挂靠的怎么做账务处理,挂靠时:借:应收账款—xx工程 贷:工程结算—价款结算 应交税费—增值税销项 结转收入:借:工程结算—价款结算 贷:主营业务收入 回款时:借:银行存款 贷:应收账款—xx工程 那付给挂靠方工程款和收取管理费怎么做分录

炙热的钢笔
于2022-01-14 08:56 发布 1572次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-14 09:05
同学你好
是单独开的吗
相关问题讨论
同学你好
是单独开的吗
2022-01-14 09:05:31
你好,销售产品提供劳务要计入主营业务收入里面去
2022-03-24 11:00:34
同学你好
红冲的话就原分录负数红冲
2024-04-28 10:59:47
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
第一步:先冲销你之前做错的预收账款分录(必做)
借:预收账款 —C 公司 200 万贷:银行存款 200 万借:银行存款 250 万贷:预收账款 —C 公司 250 万
第二步:正确摆账(全部按【收入 %2B 成本】走,所有学校回款都这么做,通用分录)
收到学校打进来的研学款(不管金额多少,全部做收入)借:银行存款 XX 元贷:主营业务收入 — 研学合作收入 XX 元
扣除50 万场地租赁费(不用单独收 B 的钱,直接从回款里扣,这笔租金不用额外付出去,也计入收入,等于净赚租金)✔️ 无需单独做分录,租金 50 万直接留在账上,从应打给 B 的款里减掉即可
扣除租金后,打款给 B 公司的所有款项,全部计入成本借:主营业务成本 — 研学合作成本 XX 元贷:银行存款 XX 元
保证金 20 万 单独挂往来(B 没打,后期扣的话)借:其他应收款 —B 公司(保证金)20 万贷:主营业务收入 — 场地租赁收入 20 万
2025-12-26 17:59:18
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2022-01-14 09:05
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2022-01-14 09:06
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2022-01-14 09:25