挂靠的怎么做账务处理,挂靠时:借:应收账款—xx工程 贷:工程结算—价款结算 应交税费—增值税销项 结转收入:借:工程结算—价款结算 贷:主营业务收入 回款时:借:银行存款 贷:应收账款—xx工程 那付给挂靠方工程款和收取管理费怎么做分录

炙热的钢笔
于2022-01-14 08:56 发布 1430次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-14 09:05
同学你好
是单独开的吗
相关问题讨论
不含
2017-03-20 16:45:51
你好,销售产品提供劳务要计入主营业务收入里面去
2022-03-24 11:00:34
不用冲减预收账款的借贷方发生额了
2020-06-05 16:39:28
你好,借;应收账款 贷;预收账款
做这个调整分录
2018-09-19 18:06:51
你好!思路是对的
发生已结转收入的退费
贷:主营业务收入 -58.25
应交税费-增值税-1.75
银行存款 60
……做这个分录
借:预付账款 -60
贷:预付账款 -60
…不作这个分录
2020-06-05 16:04:17
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