老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

如果销售货物,给对方用银行存款支付了手续费和税,这个款项最后我分录是应该计入应收账款还是其他应收款
答: 学员你好,销售货物,给对方用银行存款支付了手续费和税,这个款项最后我分录是应该计入应收账款
有笔租房保证金,14年发生的,当时的帐记错了,支付的时候结其他应收款-临港物业 19654 贷 银行存款19654 退回的时候借银行存款19654 贷其他应收款-老板19654 现在的账上是应收账款-临港物业19654借方,我该怎么调这笔账呢??
答: 你好,你开始分录并没有错 是什么原因其他会在应收账款-临港物业19654借方
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
承兑转给对方,对方直接全额轩给我方,没有业务往来,账务怎么处理处理,可以应收账款转其他应收款,然后银行存款收回可以吗? 老师从税务角度来讲,怎么处理最好?
答: 从哪个角度讲都不合适这么做 因为承兑汇票是建立在真实贸易背景基础上的债权凭证









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