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想团队活动而开的增值税专用发票,借方团队活动,增值税专用发票进项税额,贷方其他应付款。现在要转出这个增值税,会计分录怎么做??
1/1149
2017-07-20
16年因为增值税税负不达标,当时增值税自查的时候有调整转出3100元的增值税出来,但当时账务上面没有处理。现在怎样做分录调整呢
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2018-06-21
美途汽车集团为增值税一般纳税人,20年5月份尚未抵扣完的进项税额为5100元,该企业2020年6月份有关生产经营业务如下: (1)以直接收款方式销售A型小汽车10辆给企业销售公司,每辆不含税售价15万元,开具增值税专用发票,款项已收 (2)销售B型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价12万元,向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元 (3)企业将某单位逾期未退还包装物押金4万元转作其他业务收入 (4)购进机械设备取得增值税专用发票注明价款20万元,进项税额2.6万元,支付运费取得增值税专用发票,注明运输费5万元,税款0.45万元,该设备当月投入使用。
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2022-03-16
1按银行流水做分录2做收到发票开具发票的分录3结转增值税4计提增值税5结转本年利润。计提企业所得税应该在哪一步?
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2018-11-26
老师进项税额转出 这样做可以吗 借 库存商品76476.81 贷 应交税费—应交增值税—进项税额转出 76476.81 缴纳记录时候 借 应交税费—应交增值税—进项税额转出76476.81 借 营业外支出—税收滞纳金 53.44 贷 应交税费76530.25 缴纳时候(因为有留底进项税额) 借 应交税费—未交增值税76530.25 贷 应交税费—增值税留底税额 65788.43 贷 银行存款10741.82
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2021-12-08
结转增值税时,应交税费-进项税额转出是按进项发票的税额吗?为什么是负数了?
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2017-08-06
2017年度,我公司有跨区域经营事项,需在异地预交增值税。会计在进行增值税申报时,在申报表“已缴税金”栏把把数据多填了20932元,导致“转出未交增值税”金额减少,致使少交增值税。在2019年税务系统提示了这笔少交的增值税。公司进行了补交增值税税款及滞纳金。 补缴的增值税如何进行账务处理。
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2019-07-12
A企业为增值税一般纳税人,本月发生进项税额1700,销项税额5100,进项税额转出51,同时月末以银行存款缴纳增值税1000,那么本月尚未缴纳的增值税为多少
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2022-04-02
请问转出未交增值税的会计分录是怎样的呢?
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2020-05-04
如果本月只开了两张发票,一张是增值税专票,一张是增值税普票,加到一起做一笔销售收入是可以的吧,然后结转成本的时候,两张票加到一起结转成本,我们都是按80%估算的
1/1155
2016-06-06
三级科目转出未交增值税的会计分录怎么做
1/2070
2019-09-23
月末结转增值税这个分录不懂?应交增值税下的明细科目,科目性质是什么样的,作用是什么?
3/659
2019-05-16
是小规模,1-3月份发票开了27万多,是不是增值税不用缴纳了?那计提的增值税转到哪里呢
1/491
2019-04-02
我是9%的增值税,我之前预缴了3%,现在应该缴6% ,我现在结转收入增值税额的分录该怎么做?
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2023-01-09
请问,现在小规模的普票是免税的,那这个免税的增值税怎么做分录呢?最终这些增值税要转到哪里去?
1/160
2023-03-14
老师,上月我公司有销项税额40.32,预交异地增值税8.96,上期留抵税额300,这个情况,月末增值税结转怎么处理
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2024-12-08
老师,我收到发票做的应交税费-应交增值税(进项),现在我要去交增值税,进项税要不要转出,分录该怎么做
1/589
2018-12-10
月末借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这个贷方的明细账本上没有,该怎么填写呢?
1/525
2019-02-25
清包工开具的简易征收票需要结转到未交增值税里吗?借:应交税费简易征收贷:应交税费未交增值税?
1/849
2019-01-17
本月销项税额10万,留抵税额6万,预交2万,还需交2万的增值税,请问月末结转增值税时分录要怎么做
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2022-05-15
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