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预付第一第二笔设计费,做预付账款,收到全款发票后,还需付尾款,是不是借管理费用-设计费,贷预付账款,应付账款
1/1274
2019-12-18
18年计提工会经费借管理费用工会经费贷应交税费应交工会经费,缴纳时,借管理费用工会经费,贷银行存款,现在如何更正
1/1987
2019-04-04
老师,请问我买一批货,先汇款的,记:借 预付账款,贷 银行存款,来发票后,记:借 营业费用,贷 预付账款,这个账有错吗?,为什么费用结转时借方还有期末余额?
1/979
2020-01-13
员工拿来餐饮发票来报销,做借方管理费用业务招待费,贷方其他应付款员工吗,等到审批好付款再借方其他应付款员工贷方银行存款?是这样吗
1/1394
2019-03-28
老师,我是商贸公司, 直接从买家那里发走一批货,运费是我公司付的 进项发票未开 分录 借库存商品 贷应付账款-暂估款 借预付账款-运费 贷银行存款 对吗
4/206
2023-08-24
一般纳税人暂估服务成本借主营业务成本 贷应付账款-暂估款。收到发票时,可以记借应付账款-暂估款,应交税费-应交税费-进项税额 贷库存现金吗吗
1/3110
2019-03-03
支付物流公司的保安费(外包劳务) 计提 借:主营业务本-仓储服务成本-保安费 xxx 贷:应付账款-xxx 付款 借:应付账款-xxx 贷:银行存款 这样做对不?(不考虑进项税)
1/763
2018-10-15
老师,支付房租费1年100800元 1.借:预付账款:100800 贷:银行存款100800 2.待摊每个月 借:管理费用 8400 贷:待摊费用8400 3.发票到了 借:待摊费用9600 税4800 待:预付账款100800 老师我这个分录对嘛
1/778
2018-11-19
私企是这样的,借管理费用-房租费,贷:李总个人,这个贷科目是不是设置其它应付账款。然后房租费又是用银行存款付给给梁总的,这个梁总收房租费是其它应收账款吗?
1/565
2019-04-04
私企是这样的,借管理费用-房租费,贷:李总个人,这个贷科目是不是设置其它应付账款。然后房租费又是用银行存款付给给梁总的,这个梁总收房租费是其它应收账款吗?
1/822
2019-04-04
老师您好,发生船运业务时,预提营业费用,借:营业费用 贷:应付账款 然后支付船运费时,借:应付账款 贷:银行存款 后来忘记了把预提营业费用给冲掉了,已经结账了,该怎么处理 ?
4/1002
2022-03-21
老师好!员工聚餐的会计分录: 1.借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款 还是 2.借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 然后借:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 应该选择哪种做法呀?
1/2829
2019-06-28
银行承兑托收承付的那个邮费记到财务费用还是其他?
1/1090
2018-11-02
老师、公司买车价是284955.75、进项税额37044.25、购置税28495.58、装潢费1327.43、税额172.57、贷款193000、公司账户付款49000、法人现金支付10万多、以后还贷款每月从法人个人账户还款、分录是这么做吗? ① 借:固定资产—多用途乘用车 314778.76应交税费—进项税额 37216.82 贷:银行存款 49000 应付款—法人 109995.58 长期借款 193000 ②借:长期借款 贷:其他应付款—法人 后续还款给法人时③ 借:其他应付款—法人 贷:银行存款
1/117
2021-12-10
] 乙公司在与甲公司交易中获得300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:\"承兑。甲公司款到后支付。\"根据支付结算法律制度的规定,下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是( ) A.丙公司已经承兑,应承担付款责任 B.应视为丙公司拒绝承兑,丙公司不承担付款责任 C.甲公司给丙公司付款后,丙公司才承担付款责任 D.按甲公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的付款责任这题为什么选择B
1/1306
2018-08-10
‘计提年终兑现奖时,借管理费用,贷应付职工薪酬,还是贷其它应付款
1/509
2015-11-09
公司向小额贷公司贷款,逾期归还,产生的逾期费应当计入什么科目?
1/854
2018-02-26
老师,店面进背景墙装修应该怎样做账?这样做对吗。预付款,借预付贷银行到货,借库存贷应付,借应付贷预付,再做费用,借长期待摊费用贷库存,再每年分摊,借销售费用贷长期待摊费用吗
1/990
2019-08-08
公司现在准备去旅游,先付了一小部分的订金,那我是借:应付账款 贷:银行存款 还是直接就是借:管理费用-工资及福利费 贷:银行存款
1/595
2019-08-21
以前的旧账可以不管吗?实在太乱了。又是新手不知如何调整这些错账。比如收到货款。正确是,借银行存款,贷应收账款。前会计,全挂贷其他应付款了。支付的电信费,是有开回发票的。前会计这样做的。支付的时候借应收账款,贷银行存款。收到票时候,借管理费用电信费,贷库存现金。。。。
1/2813
2018-09-27
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