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老师您好,应交税费桌账面上的留底金额和我实际不相符是什么原因,已查了,所有销项税额、进项税额没有漏记做错。
1/414
2023-07-24
老师好,未认证的发票进其他应收-待认证进项税可以么? 应交税费-待抵扣进项税 是不是发票已经认证了 只是没抵扣
2/807
2021-12-21
计提营业税金及附加的会计分录: 借:营业税金及附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 缴纳: 借:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款 这个分录在财务报表的利润表中会出现本月金额的 城建税,教育费附加,地方教育费附加是上面分录的各个金额吗
2/2175
2020-01-14
公司交印花税,怎么是借管理费用-开办费,不是借应交税费吗?
1/655
2017-02-25
餐费纳税吗 走应交税金吗 什么时候走应交税金 应交税金下有哪些
1/605
2018-10-29
未认证的进项税额计入应交税费——应交增值税(待认证进项税额),出现了纳税申报表的应交税费和资产负表上应交税费的金额对不上
6/258
2023-11-28
航天金税280元抵扣后,月末结转分录是什么? 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-减免税 还是 借:营业外收入 贷:应交税费-减免税
1/1830
2020-12-17
增值税税负计算是应交税费÷不含税收入 还是应交税费÷含税收入
1/1423
2021-10-14
每月末是不是要把应交税费-应交增值税-进项/销项 转到 应交税费-应交增值税-未交增值税科目?还是说不转也没关系的?
1/513
2017-08-12
房地产开发企业销售未完工项目时预交城建税的时候是记入“应交税费-应交城建税”还是”应交税费-预交城建税科目“
1/1580
2018-09-22
甲公司,境内应纳税所得额为300万元,境外的应纳税所得额为150万元,在境外已经缴纳40万元,已知,境内税率25%,已经预交30万元,剩下应该补交多少?? (300+150)*0.25-40-30=42.5对吗,, 还是要分开算
1/1051
2020-05-10
月末销项税额大于进项税额要缴纳增值税的时候,所有的的增值税明细科目。无论借贷方向都先计入 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。最后应交税费-应交增值税-转出未交增值税又 转到应交税费-未交增值税 是这样吗
1/876
2018-12-27
老师好,答案D 如果委托方用于收回后用于继续加工,对于委托方来说应该计入成本。 那么对于受托方来说,不是也应该计入成本吗? 因为如果受托方计入应该税费-应交消费税,那么对于委托方来说不是多交一次消费税了吗?谢谢~~
1/349
2022-05-11
你好,这题应该是不是15万呀?应交消费税15万,这个T字账反映的应该是15万呀,
1/764
2020-04-16
计算当月应交消费税,是用贷方余额-借方余额得出的结果吗?
1/936
2021-04-16
一般纳税人每月需要结转增值税,如果本月要缴纳,直接借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税,下月银行缴纳,借应交税费-未交增值税 贷银行存款就可以,还是必须如图,分别结转销项和进项后,确定应交税费-应交增值税-转出未交增值税借或贷方后再确定未交增值税金额?
1/927
2018-09-05
比如我需要交企业所得税2000,我已经预交了200,还有1800需要缴税,那么,在报的利润表里本期金额的所得税费用这一栏,在填数据的时候填上2000还是1800呢?这个表里的所得税费用指的是企业所得税对吗
1/425
2017-10-19
老师有个会计分录是这样的: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 应交税费账户做丁字账应该怎样做?
2/151
2024-12-24
公司员工提交了费用申请,领导已批准,款项已转给员工。请问该如何做分录,后期收到发票又该如何做
1/895
2019-06-14
税盘费购时 借管理费用 贷银行存款。抵时借应交税费-应交增值税(减免税费)贷管理费用。那增值税计提时:借 银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-未交增值税2000缴纳时 借:应交税费-未交增值税2000 贷:银行存款 1720 这中间的差额是税款盘抵减的280元记入什么科目?本来税费应该交2000,税控盘抵减了280元后,实际只交了1720元,那这增值税的帐怎样做?
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2018-09-28
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