老师您好,应交税费桌账面上的留底金额和我实际不相符是什么原因,已查了,所有销项税额、进项税额没有漏记做错。

传统的冬日
于2023-07-24 19:37 发布 609次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-07-24 19:46
您好,学员。这种情况可能是由于税率的变动、税法的修订或者是税务机关的税收优惠政策等因素导致的。另外,也可能是由于您在计算税费时,没有将一些特殊的税收项目考虑进去,比如罚款、滞纳金等。建议您再仔细核对一下,如果还有问题,可以直接向税务机关咨询。
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您好,学员。这种情况可能是由于税率的变动、税法的修订或者是税务机关的税收优惠政策等因素导致的。另外,也可能是由于您在计算税费时,没有将一些特殊的税收项目考虑进去,比如罚款、滞纳金等。建议您再仔细核对一下,如果还有问题,可以直接向税务机关咨询。
2023-07-24 19:46:25
这个只有逐笔核对勾选认证的发票和未认证的发票
2023-01-13 17:01:50
你好!留抵税额不需要单独做账,在抵扣时直接抵扣即可。如果已经认证还没抵扣,计入应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额。
2019-06-08 16:56:57
您是不是发生了留底退税了?你可以借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-05-19 15:35:28
同学好
进项税有留抵可以不用结转也不用处理,就放在进项税的借方就可以
2022-01-15 15:47:33
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