送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-06-22 17:01

您好,不会有错,这里不涉及到损益科目,只是我们不规范,税法书上也是这么写的

jun 追问

2024-06-22 17:03

哦哦,谢谢老师,那么是做销项税额和进项税额结转的分录还是不做好点?相对于核对账目的余额而言

廖君老师 解答

2024-06-22 17:07

您好,是的,您看一下这个,我觉得很有道理
应交增值税结转:有的说两次,把销项和进项都结转为0,有的说就结转一次 转到未交增值税就行,因为销项进项能知道全年累积数是多少?按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用一个统一科目 “应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。

jun 追问

2024-06-22 17:12

但是销项和进项的余额那不是越滚越大吗?

廖君老师 解答

2024-06-22 17:17

您对, 销项进项能知道全年累积数这样才能看出来呀

jun 追问

2024-06-22 17:20

明白了,谢谢老师

廖君老师 解答

2024-06-22 17:23

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~  
      希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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